Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 28 марта 2016 года №250

Об утверждении Государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы

(В редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

В целях обеспечения развития системы образования и реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы (далее - Государственная программа).

2. Определить:

ответственным заказчиком Государственной программы Министерство образования;

заказчиками Государственной программы Министерство образования, Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям, Комитет государственной безопасности, Государственный комитет по стандартизации, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет судебных экспертиз, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Национальную академию наук Беларуси, Высшую аттестационную комиссию Республики Беларусь, Академию управления при Президенте Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком.

3. Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции представляют ответственному заказчику отчет о ходе выполнения Государственной программы в порядке, установленном законодательством.

4. Ответственный заказчик Государственной программы:

4.1. в пределах своей компетенции координирует деятельность заказчиков Государственной программы в порядке, установленном законодательством;

4.2. представляет годовой (итоговый) отчет о результатах реализации Государственной программы в порядке, установленном законодательством.

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

5. Установить, что финансирование Государственной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском и местных бюджетах на эти цели, и иных источников.

6. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому предусматривать в установленном порядке средства на финансирование мероприятий Государственной программы и принять иные меры по ее реализации.

7. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. №725 "Об утверждении Программы развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007-2016 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №136, 5/25326);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. №1329 "Об утверждении Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №224, 5/28340);

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2008 г. №1532 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №252, 5/28549);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2011 г. №349 "О комплексе мер по реализации государственной молодежной политики" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №35, 5/33511);

подпункт 2.38 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. №1049 "Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №92, 5/34264);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2012 г. №210 "Об утверждении Государственной программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012-2016 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., №32, 5/35382);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. №871 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. №725" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2012, 5/36279);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. №1023 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. №1329" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.12.2013, 5/38092).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

 

Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 года №250

Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы

Глава 1. Общие положения

Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Законом Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года "Об основах государственной молодежной политики" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., №300, 2/1617), Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2015 год, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. №110 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.02.2015, 5/40151), а также указанным в распоряжении Премьер-министра Республики Беларусь от 6 ноября 2015 г. №375р приоритетом социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы по обеспечению эффективной занятости и развития человеческого потенциала ("Занятость").

В Государственной программе определены основные направления и приоритеты деятельности республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома по реализации государственной политики в области образования и молодежной политики.

Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство образования.

Заказчики Государственной программы - Министерство образования, Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям, Комитет государственной безопасности, Государственный комитет по стандартизации, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет судебных экспертиз, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком.

Глава 2. Подпрограммы Государственной программы и их заказчики

Государственная программа включает:

подпрограмму 1 "Развитие системы дошкольного образования", заказчики - Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Национальная академия наук Беларуси;

подпрограмму 2 "Развитие системы общего среднего образования", заказчики - Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный комитет по имуществу;

подпрограмму 3 "Развитие системы специального образования", заказчики - Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком;

подпрограмму 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования", заказчики - Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Министерство энергетики, Министерство культуры, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство спорта и туризма;

подпрограмму 5 "Развитие системы высшего образования", заказчики - Министерство образования, Национальная академия наук Беларуси, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство спорта и туризма, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный пограничный комитет, Государственный комитет по имуществу, открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк";

подпрограмму 6 "Развитие системы послевузовского образования", заказчики - Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство архитектуры и строительства, Министерство экономики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство связи и информатизации, Государственный пограничный комитет, Управление делами Президента Республики Беларусь;

подпрограмму 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых", заказчики - Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Министерство здравоохранения, Государственный комитет судебных экспертиз, Министерство культуры, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет, Государственный пограничный комитет;

подпрограмму 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи", заказчики - Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком;

подпрограмму 9 "Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь", заказчики - Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Национальная академия наук Беларуси, Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком;

подпрограмму 10 "Подготовка кадров для ядерной энергетики", заказчики - Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет государственной безопасности, Государственный комитет по стандартизации, Национальная академия наук Беларуси;

подпрограмму 11 "Молодежная политика", заказчики - Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство природы и охраны окружающей среды, облисполкомы, Минский горисполком, открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Глава 3. Цели, сводные целевые показатели Государственной программы, задачи и целевые показатели подпрограмм, сведения о взаимосвязи целевых показателей подпрограмм с задачами

Целями Государственной программы являются повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями информационного общества, образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность.

Результатом, характеризующим достижение целей Государственной программы, является выполнение следующих сводных целевых показателей:

позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития (индекс уровня образования);

охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания.

Индекс человеческого развития - интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчетах о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

Позиция Республики Беларусь в рейтинге в группе стран с очень высоким индексом развития образования - объективная характеристика доступности и качества образования.

Целевой показатель по охвату молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания характеризует участие молодежи (разово или на постоянной основе) в мероприятиях, проводимых местными органами власти, общественными объединениями, определяет гражданскую позицию, политическую зрелость молодежи, ее активность в социально-экономической жизни страны.

Для достижения поставленной цели до конца 2020 года предусматривается решение ряда задач в рамках подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" направлена на решение задач по:

сохранению доступности дошкольного образования (задача 1);

совершенствованию качества дошкольного образования (задача 2);

обеспечению здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования (задача 3).

Реализация запланированных по задаче 1 мероприятий позволит к 2020 году обеспечить выполнение показателя по охвату детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования. Данный показатель характеризует степень доступности услуг дошкольного образования для населения Республики Беларусь и обеспечивает возможность межстранового сравнения.

Целевые показатели выполнения задачи 2:

оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения;

доля воспитателей дошкольного образования, имеющих:

образование по направлению "Педагогика детства";

высшую и первую квалификационные категории.

Данные показатели позволяют оценить степень материально-технического обеспечения учреждений образования (условия для качественного обучения) и кадровый потенциал системы, а в целом - уровень качества предоставления услуг в учреждениях дошкольного образования.

Показатель решения задачи 3 - оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания. Достижение запланированного уровня данного показателя позволит улучшить качество организации питания обучающихся в учреждениях дошкольного образования.

В рамках подпрограммы 2 "Развитие системы общего среднего образования" будут решаться задачи по:

повышению качества общего среднего образования (задача 1);

оптимизации сети учреждений общего среднего образования (далее - УОСО) (задача 2).

Целевые показатели задачи 1:

доля учителей УОСО, имеющих:

квалификационную категорию "учитель-методист";

высшую и первую квалификационные категории;

доля УОСО, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием.

Данные показатели определяют квалификационный уровень педагогов, что направлено на повышение качества организации образовательного процесса и качества общего среднего образования в целом, характеризуют удельный вес количества УОСО (без учета начальных и базовых школ), в которые поставлены современное учебное оборудование и средства обучения для кабинетов физики, химии, биологии, что направлено на создание условий для полного и качественного выполнения практической части учебных программ по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология", а также количества учреждений, имеющих официальные сайты, и количества компьютеров, объединенных в локальную сеть, что позволит активизировать использование в образовательном процессе (на уроках и факультативных занятиях) информационно-коммуникационных технологий.

Целевой показатель по решению задачи 2 - средняя наполняемость классов в УОСО, расположенных в городской местности. Достижение данного показателя позволит увеличить соотношение "учащийся-учитель", что будет способствовать эффективности использования всех образовательных ресурсов.

Задачи подпрограммы 3 "Развитие системы специального образования":

развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития (задача 1);

сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития (задача 2).

Реализация мероприятий по решению этих задач позволит к 2020 году обеспечить достижение целевых показателей по:

доле обучающихся с особенностями психофизического развития, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования;

охвату детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной помощью.

Подпрограммой 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования" предусмотрено решение задач по:

повышению качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием (задача 1);

приведению объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей (задача 2).

Выполнение задачи 1 характеризуют целевые показатели по:

количеству лиц, получивших профессионально-техническое образование, с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) от общего количества выпускников;

удельному весу обновленных образовательных стандартов по специальностям профессионально-технического и среднего специального образования.

Достижение данных показателей характеризует эффективность принимаемых мер, направленных на постоянное обновление содержания образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования, увеличение подготовки рабочих с повышенным уровнем квалификации для наукоемких, высокотехнологичных производств.

Реализация мероприятий по задаче 2 обеспечит достижение запланированных объемов выпуска:

рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием;

рабочих и специалистов со средним специальным образованием.

Выполнение данных показателей позволит обеспечить потребность экономики в рабочих и специалистах требуемой квалификации.

Подпрограмма 5 "Развитие системы высшего образования" направлена на решение трех следующих задач:

задача 1 - повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями - заказчиками кадров.

Реализация этой задачи оценивается по выполнению целевых показателей по:

доле утвержденных образовательных стандартов или изменений к ним от общего количества образовательных стандартов высшего образования;

численности преподавателей учреждений высшего образования (далее - УВО), прошедших стажировку за рубежом;

количеству созданных филиалов кафедр.

Основными факторами, влияющими на качество образования, являются:

образовательные стандарты и научно-методическое обеспечение (учебные планы, учебные пособия и другое), которые создают основу для реализации образовательного процесса; утверждение новых образовательных стандартов или изменений к ним характеризует изменение содержания образования с учетом требований реального сектора экономики и сферы услуг;

качество преподавания, которое зависит от профессионализма профессорско-преподавательского состава; стажировки преподавателей и приглашение для чтения лекций известных в своей области специалистов из-за рубежа создают предпосылки для улучшения качества преподавания;

создание филиалов кафедр на предприятиях Республики Беларусь и в организациях Национальной академии наук Беларуси направлено на усиление практической направленности обучения;

задача 2 - повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве. Достижение данной задачи оценивается целевым показателем по количеству УВО, вошедших в 4000 лучших университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 - по рейтингам QS или SIR.

В условиях стремительно растущего глобального спроса на высшее образование возрастает актуальность рейтингов университетов мира, результаты которых не только позволяют оценить качество высшего образования, но и влияют на него в глобальном масштабе.

Таким образом, целевой показатель содержит комплексную оценку достижений белорусских УВО в области образовательной и научной деятельности. Участие и вхождение в ТОР мировых рейтингов университетов свидетельствует о высоком уровне образования в Республике Беларусь, способствует повышению имиджа страны за рубежом, повышению конкурентоспособности высшего образования Беларуси в мировом образовательном пространстве и увеличению экспорта услуг;

задача 3 - совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки специалистов с высшим образованием.

Выполнение задачи 3 характеризуют следующие показатели:

выполнение контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых учредителями учреждений образования;

удельный вес численности поступивших на обучение в магистратуру в общей численности выпускников I ступени высшего образования УВО;

доля трудоустроенных выпускников из общей численности выпускников, подлежащих распределению.

Первый показатель демонстрирует качество планирования объемов подготовки кадров с высшим образованием с учетом потребности экономики и выполнение плановых показателей УВО.

Продолжение обучения на II ступени высшего образования свидетельствует о заинтересованности со стороны организаций, предприятий и самих студентов в продолжении образования на более высокой ступени и взвешенном подходе при планировании подготовки магистров.

Третий показатель характеризует уровень реализации компетентностного подхода в процессе обучения, степень взаимодействия учреждений образования с организациями - заказчиками кадров. Эффективное трудоустройство выпускников свидетельствует о хорошей работе системы планирования и правильном направлении оптимизации структуры подготовки специалистов.

Подпрограмма 6 "Развитие системы послевузовского образования" ориентирована на решение задач по:

обеспечению функционирования системы послевузовского образования, увеличению подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики (задача 1);

обеспечению тесного взаимодействия науки и образования с производственными предприятиями путем расширения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики (задача 2).

Степень решения задачи 1 будет определяться выполнением целевого показателя, отражающего направленность структуры подготовки на развитие высокотехнологичных секторов экономики, по удельному весу приема в аспирантуру (адъюнктуру) по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики.

Выполнение задачи 2 оценивают целевые показатели по:

удельному весу приема в аспирантуру (адъюнктуру) для предприятий и организаций реального сектора экономики;

удельному весу выпуска с защитой диссертации в пределах установленного срока обучения из аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры.

Первый показатель характеризует долю целевой подгруппы в общей численности приема лиц в аспирантуру (адъюнктуру) и отражает уровень вовлеченности предприятий и организаций реального сектора экономики в процесс формирования заказа на подготовку научных работников высшей квалификации. Второй показатель характеризует долю целевой подгруппы в общей численности выпуска лиц, прошедших подготовку по образовательным программам послевузовского образования, и отражает результативность послевузовского образования каждой ступени.

Подпрограммой 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых" предусматривается решение задачи по совершенствованию содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики.

Целевые показатели выполнения данной задачи:

удельный вес обновленных образовательных стандартов специальностей переподготовки;

удельный вес учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования.

Эти показатели характеризуют эффективность мер, направленных на обеспечение соответствия содержания и формы реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых потребностям отраслей экономики.

Задачей подпрограммы 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи" является обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи.

Оценка выполнения мероприятий по данной задаче будет осуществляться в соответствии с показателем по охвату детей и молодежи дополнительным образованием, который характеризует достижения в сфере дополнительного образования детей и молодежи, формирование у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, развитие творческих инициатив, обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, а также создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей и молодежи.

Количественные характеристики решения поставленных задач в полной мере отражают результаты указанных мероприятий.

Подпрограмма 9 "Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь" направлена на решение комплексной задачи по созданию условий для устойчивого функционирования организаций системы Министерства образования в соответствии с их уставной деятельностью, включающей ряд следующих конкретных задач:

организация проведения централизованного тестирования, разработка нормативного правового обеспечения и механизма его проведения, обеспечение участия Республики Беларусь в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся (задача 1);

разработка и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования (задача 2);

информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координация и выполнение работ в области информатизации системы образования (задача 3);

обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, учреждения образования "Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" (задача 4);

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (задача 5);

обеспечение функционирования Национального центра усыновления в качестве центра по семейному устройству (задача 6);

обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (задача 7);

обеспечение функционирования специальных учебно-воспитательных учреждений и специального лечебно-воспитательного учреждения (задача 8);

обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих создание условий для организации образовательного процесса в учреждениях образования (задача 9);

проведение централизованных мероприятий, в том числе направленных на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом (задача 10).

Мероприятия по решению этих задач включают:

экспертно-аналитическое, информационное, методическое и научное сопровождение программных мероприятий в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся;

разработку и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования;

информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координацию и выполнение работ в области информатизации системы образования;

обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, учреждения образования "Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок";

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

развитие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проведение централизованных мероприятий, в том числе направленных на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом.

Реализация мероприятий позволит:

достичь запланированного уровня информационно-аналитического обеспечения процессов информатизации системы образования, актуализировать банк заданий для централизованного тестирования;

обеспечить эффективность функционирования дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования;

создать условия для организации образовательного процесса в учреждениях образования, оздоровления детей и учащейся молодежи, социальной реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания;

увеличить удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи, в общем числе детей указанной категории.

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соответствии с целевым показателем, интегрально отражающим решение задачи подпрограммы, по доле фактически освоенных средств в общем объеме выделенного на реализацию подпрограммы финансирования.

Задача подпрограммы 10 "Подготовка кадров для ядерной энергетики" - организация комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности.

Оценку эффективности подпрограммы целесообразно проводить по следующим целевым показателям:

количество принятых на обучение по специальностям ядерной энергетики на І ступень высшего образования;

количество принятых на обучение по специальностям ядерной энергетики на уровень среднего специального образования;

количество подготовленных специалистов государственного предприятия "Белорусская АЭС" за рубежом.

Подпрограмма 11 "Молодежная политика" направлена на решение задач по:

формированию у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечению в активную общественную деятельность (задача 1);

принятию дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2);

повышению эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы; развитию волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения (задача 3);

оказанию поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений (задача 4).

Реализацию мероприятий, направленных на решение задачи 1, предлагается оценивать по показателю по удельному весу численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. Данный показатель характеризует участие молодежи (разово или на постоянной основе) в мероприятиях, проводимых местными исполнительными и распорядительными органами власти, общественными объединениями.

Реализацию мероприятий, направленных на решение задачи 2, характеризует целевой показатель по охвату молодых людей профилактическими акциями и мероприятиями. Рост данного показателя свидетельствует об увеличении интереса молодежи к мероприятиям данного направления, что характеризует эффективность принимаемых мер по решению поставленной задачи.

Для оценки степени решения задачи 3 предлагаются следующие показатели:

численность молодых людей, принимающих участие в работе студенческих отрядов;

численность молодых людей, вовлеченных в волонтерское (добровольческое) движение.

Положительная динамика (рост) обоих показателей свидетельствует об успешном выполнении задачи.

Реализация задачи 4 позволит обеспечить увеличение количества молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни учреждения образования, организации, региона. Предлагается оценивать его, используя показатель по численности молодых людей, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправления (парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и другое).

Комплексы мероприятий по реализации Государственной программы в рамках каждой подпрограммы обеспечат:

формирование гибкой, эффективной системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Республики Беларусь;

развитие инфраструктуры образования и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность основного, специального и дополнительного образования;

совершенствование содержания образования для достижения современного качества учебных результатов;

формирование эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

Указанные цели и задачи Государственной программы согласуются с основными приоритетами, определенными Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, и обеспечивают программно-целевое регулирование реализации государственной политики в сфере образования и молодежной политики.

Достижение указанных индикативных показателей окажет значительный мультипликационный эффект на динамику инновационной активности в отраслях национальной экономики, позволит повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики в целом, создаст условия для развития интеллектуального потенциала белорусского народа.

Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих цели Государственной программы, целевых показателях, характеризующих задачи подпрограмм, и их значениях представлены в приложении 1.

Глава 4. Финансовое обеспечение Государственной программы и подпрограмм

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы согласно приложению 2 составляет 32 693 516 564,22 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета - 4 928 285 243,7 рубля, из них средства республиканского централизованного инновационного фонда - 9 813 100 рублей;

средства местных бюджетов - 25 294 611 141,37 рубля;

средства от приносящей доходы деятельности - 2 368 606 226,25 рубля;

иные источники - 102 013 952,9 рубля, из них средства займа Всемирного банка - 96 763 952,9 рубля, средства Европейской комиссии - 5 250 000 рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограмм составляет:

подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного образования" - 6 570 435 743,77 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 25 318 915,63 рубля, местных бюджетов - 6 545 116 828,14 рубля;

подпрограммы 2 "Развитие системы общего среднего образования" -13 119 717 051,23 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 243 996 086,23 рубля, местных бюджетов - 12 785 074 112,1 рубля, займа Всемирного банка - 90 646 852,9 рубля;

подпрограммы 3 "Развитие системы специального образования" - 605 137 109,11 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 4 826 720,02 рубля, местных бюджетов - 600 310 389,09 рубля;

подпрограммы 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования" - 3 558 525 524,64 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 952 914 506,72 рубля (из них средства республиканского централизованного инновационного фонда - 1 650 600 рублей), местных бюджетов - 2 236 540 292,52 рубля, средства от приносящей доходы деятельности - 369 070 725,4 рубля;

подпрограммы 5 "Развитие системы высшего образования" - 5 013 979 314,96 рубля, в том числе средства республиканского бюджета -3 245 718 839,16 рубля (из них средства республиканского централизованного инновационного фонда - 8 162 500 рублей), средства от приносящей доходы деятельности - 1 768 260 475,8 рубля;

подпрограммы 6 "Развитие системы послевузовского образования" - 76 643 693,68 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 69 307 586,91 рубля, средства от приносящей доходы деятельности - 7 336 106,77 рубля;

подпрограммы 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых" - 504 782 343,99 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 196 448 564,1 рубля, местных бюджетов - 114 671 332,77 рубля, средства от приносящей доходы деятельности - 188 412 447,12 рубля, средства Европейской комиссии - 5 250 000 рублей;

подпрограммы 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи" - 1 544 360 441,68 рубля, в том числе республиканского бюджета - 34 595 088,35 рубля, местных бюджетов - 1 477 340 665,17 рубля, средства от приносящей доходы деятельности - 32 424 688,16 рубля;

подпрограммы 9 "Обеспечение функционирования системы образования" - 1 663 901 447,93 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 122 426 191,75 рубля, местных бюджетов - 1 532 256 373,18 рубля, средства от приносящей доходы деятельности - 3 101 783 рубля, займа Всемирного банка - 6 117 100 рублей;

подпрограммы 10 "Подготовка кадров для ядерной энергетики" - 20 731 797,3 рубля, в том числе средства республиканского бюджета - 20 731 797,3 рубля;

подпрограммы 11 "Молодежная политика" - 15 302 095,93 рубля, из них средства республиканского бюджета - 12 000 947,53 рубля, местных бюджетов - 3 301 148,4 рубля.

Объемы средств займа Всемирного банка и Европейской комиссии рассчитаны на 2016 год в соответствии с курсом доллара США, предусмотренным при формировании республиканского бюджета на 2016 год, на последующие годы - на основании макроэкономических параметров социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017-2020 годы.

Финансирование Государственной программы будет ежегодно уточняться в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и решениями местных Советов депутатов.

Объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда будут ежегодно уточняться в соответствии с законодательством.

(Глава 4 изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Глава 5. Основные риски, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При реализации целей и задач Государственной программы предполагается осуществление мер, направленных на предотвращение негативного воздействия возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возможны следующие варианты (сценарии) развития системы образования в среднесрочной перспективе.

Перспективы развития системы образования в предстоящем пятилетии будут зависеть от степени интенсивности экономического развития страны в целом, возможности изыскать дополнительные ресурсы для обеспечения качественного роста национальной системы образования, стратегии действий по решению поставленных перед системой образования задач, достижения объема финансирования системы образования не менее 6 процентов от валового внутреннего продукта.

Сценарий развития системы образования в соответствии со сценарием развития страны, ориентированным на более высокие темпы и качество экономического роста, рассматривается в качестве целевого.

В ходе разработки Государственной программы проработка возможного развития системы образования Республики Беларусь осуществлялась по целевому сценарию с учетом двух вариантов - при благоприятных и при неблагоприятных условиях социально-экономического развития страны, что связано с возможными расхождениями в объемах финансирования системы образования.

Целевой сценарий развития системы образования при благоприятных условиях социально-экономического развития страны: на финансирование системы образования будет направляться не менее 5,2 процента от валового внутреннего продукта в год из всех источников финансирования.

Целевой сценарий при неблагоприятных условиях социально-экономического развития страны исходит из достигнутого уровня финансирования системы образования, не превышающего 5,2 процента от валового внутреннего продукта в год.

В случае отсутствия Государственной программы и финансирования ее мероприятий возможны следующие риски: недоступность для населения высококачественных услуг образования, невозможность осуществления подготовки квалифицированных конкурентоспособных рабочих и специалистов в соответствии с потребностью экономики и социальной сферы, уменьшение интеграции между производством, наукой и системами профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, ослабление кадрового потенциала учреждений образования, возникновение проблем в расширении структуры экспорта за счет привлечения на обучение граждан иностранных государств.

При этом целевой сценарий развития системы образования независимо от сценария социально-экономического развития страны предполагает максимально возможное использование отраслевых внутренних источников развития.

Конкретные риски, возможные при реализации каждой подпрограммы, и меры по их минимизации указаны в главах 7-17 Государственной программы.

Обеспечению эффективного выполнения мероприятий Государственной программы, минимизации возможных неблагоприятных последствий совокупного риска призван содействовать комплекс мер по ее реализации с указанием конкретных сроков выполнения каждого из мероприятий.

Глава 6. Оценка эффективности выполнения Государственной программы и методика ее расчета

Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится в целях оценки ее вклада в повышение качества и доступности образования, в развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность, а также для обеспечения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Государственной программы.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки выполнения мероприятий Государственной программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится на основе расчета степени достижения планового значения целевого показателя как отношение значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, фактически достигнутого на конец отчетного периода, к плановому значению целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.

На первом этапе оценивается эффективность реализации подпрограмм.

Для оценки степени решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле

Формула 1 к Пост. от 28.03.2016 г. №250

где СДпцп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачу подпрограммы;

ЗПпф - значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.

Степень решения задач подпрограммы рассчитывается по формуле

Формула 2 к Пост. от 28.03.2016 г. №250

где CPп/п - степень решения задач подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы;

N - количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы.

Если значение СРп/п больше 1, то при расчете степени решения задач подпрограммы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по формуле

Формула 3 к Пост. от 28.03.2016 г. №250

где ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень решения задач подпрограммы;

Ффп - объем фактически освоенных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Фпп - объем запланированных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

На втором этапе оценивается эффективность реализации Государственной программы, которая определяется с учетом степени достижения целей программы и эффективности реализации подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы.

Степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы, рассчитывается по формуле

Формула 4 к Пост. от 28.03.2016 г. №250

где СДгппз - степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы;

ЗПгпф - значение сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы.

Степень достижения целей Государственной программы рассчитывается по формуле

Формула 5 к Пост. от 28.03.2016 г. №250

где СРгп - степень достижения целей Государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы;

М - количество сводных целевых показателей, характеризующих цели Государственной программы.

Если значение СРгп больше 1, то при расчете степени достижения целей Государственной программы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений степени ее реализации и эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по формуле

Формула 6 к Пост. от 28.03.2016 г. №250

где ЭРгп - эффективность реализации Государственной программы;

СРгп - степень достижения цели Государственной программы;

Фф - объем фактически освоенных средств на реализацию Государственной программы в отчетном году;

Фп - объем запланированных средств на реализацию Государственной программы в отчетном году;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

Глава 7. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного образования"

Текущее состояние и прогноз развития системы дошкольного образования

В стране функционирует 3951 учреждение образования, реализующее образовательную программу дошкольного образования (в 2014 году - 3972), численность воспитанников составляет 409 844 (в 2014 году - 410 564).

Функционируют 3571 группа кратковременного пребывания (в 2014 году - 2899), 15 781 группа по интересам эстетического, физкультурно-оздоровительного, экологического направлений, изучения иностранных языков и другие, из них на платной основе - 13 947 групп (в 2014 году - 13 386).

В 2009-2014 годах введено в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования на 13 648 мест, открыто 11 учреждений дошкольного образования на 733 места на базе других учреждений, на первых этажах в жилых помещениях существующего жилищного фонда (коттеджной застройки). В 2015 году запланировано строительство 9 учреждений дошкольного образования на 1837 мест, на 12 января 2016 г. открыто 14 учреждений на 2001 место.

Наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни, по стране (2015 год - 5,1 дня, 2010 год - 9 дней).

Численный состав педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования, составляет 55,6 тыс. человек (в 2014 году - 54 тыс. человек), с высшим образованием - 58,8 процента (в 2014 году - 56,9 процента), высшей квалификационной категорией - 17,1 процента (в 2014 году - 17,8 процента).

Оснащение учреждений дошкольного образования средствами обучения, игровым и физкультурным оборудованием составляет 73,6 процента от установленных нормативов.

Вместе с тем остаются актуальными следующие проблемы:

не обеспечено решение вопроса о доступности дошкольного образования в ряде регионов (Минский район Минской области, г. Брест, Фрунзенский район г. Минска);

высоким остается показатель по количеству травм, полученных в учреждениях дошкольного образования, - 62 случая (в 2014 году - 52 случая, 2013 году - 57 случаев, 2012 году - 49 случаев, 2011 году - 50 случаев);

наблюдается недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами учреждений дошкольного образования: в 2015 году доля педагогических работников с образованием по направлению "Педагогика детства" составила 44,8 процента (в 2014 году - 45,1 процента, 2013 году - 46,1 процента, 2012 году - 48,9 процента, 2011 году - 51,2 процента);

существует необходимость дальнейшей модернизации и обновления материально-технической базы учреждений дошкольного образования: 14,1 процента учреждений дошкольного образования размещены в приспособленных зданиях, только в 533 таких учреждениях (13,5 процента) имеются бассейны, в 873 (22,1 процента) - система видеонаблюдения, в 43 учреждениях (1,1 процента) - помещения для теплопроцедур с обогревальной камерой. В настоящее время лишь в 105 учреждениях дошкольного образования (2,7 процента) оборудованы компьютерные классы, в 80 детских садах (2 процента) имеются интерактивные доски.

Обозначенные тенденции обусловливают необходимость выработки комплексного, последовательного и долгосрочного инструмента государственной политики в области развития системы дошкольного образования.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 3.

Мероприятия по решению задачи по сохранению доступности дошкольного образования включают обеспечение функционирования учреждений дошкольного образования (в том числе их реорганизацию, перепрофилирование групп в учреждениях дошкольного образования в санаторные, специальные, интегрированного обучения и воспитания).

Задача по совершенствованию качества дошкольного образования будет выполняться за счет:

оснащения учреждений дошкольного образования средствами обучения;

приобретения компьютерной техники, закупки программных продуктов;

создания сайтов учреждений дошкольного образования;

подготовки и выпуска учебных изданий, учебно-программной и учебно-методической документации (в том числе электронных средств обучения);

методической литературы и учебных пособий.

На решение задачи по обеспечению здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования направлены следующие мероприятия:

осуществление капитального ремонта учреждений дошкольного образования;

внедрение автоматизированной системы по учету и контролю за качеством питания;

приобретение оборудования (технологического и другого).

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

повысить охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования до 98 процентов (в 2015 году - 94,7 процента), в том числе в сельской местности - до 70 процентов (в 2015 году - 66,2 процента);

уменьшить численность детей, которым не предоставлено место в учреждениях дошкольного образования;

обеспечить поэтапную оптимизацию и развитие сети учреждений дошкольного образования;

увеличить до 85 процентов от установленных нормативов (в 2015 году - 73,6 процента) оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения для реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями;

увеличить долю воспитателей дошкольного образования, имеющих образование по направлению "Педагогика детства", до 70 процентов (в 2015 году - 50,6 процента), высшую квалификационную категорию, - до 20 процентов (в 2015 году - 16,5 процента), первую квалификационную категорию, - до 40 процентов (в 2015 году - 32,7 процента);

снизить количество случаев детского травматизма в учреждениях дошкольного образования;

повысить до 80 процентов оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания;

усовершенствовать научно-методическое, материально-техническое обеспечение дошкольного образования.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При выполнении подпрограммы возможны следующие риски:

ввод в эксплуатацию жилого фонда без строительства учреждений дошкольного образования;

увеличение количества детей в отдельных регионах, превышающего расчетные параметры подпрограммы;

низкий социальный статус профессии воспитателя дошкольного образования, невысокий уровень оплаты труда;

недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируется:

проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в случае необходимости;

принятие дополнительных мер по обеспечению местами детей в учреждениях дошкольного образования за счет размещения учреждений дошкольного образования на первых этажах жилых зданий при строительстве в микрорайонах-новостройках, создания групп кратковременного пребывания, открытия учреждений дошкольного образования во встроенно-пристроенных или пристроенных к жилым домам помещениях (семейные детские сады), учреждений дошкольного образования частной формы собственности;

создание условий для прохождения переподготовки, в том числе на бюджетной основе, педагогическим работникам учреждений дошкольного образования, не имеющим образования, соответствующего квалификационным требованиям;

совершенствование системы материального (гранты, конкурсы) и морального стимулирования труда педагогических работников учреждений дошкольного образования.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

Глава 8. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 2 "Развитие системы общего среднего образования"

Текущее состояние и прогноз развития системы общего среднего образования

Общее среднее образование - один из уровней основного образования, направленный не только на овладение учащимися основами наук, но и на духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, его подготовку к полноценной жизни в обществе, началу трудовой деятельности и продолжению образования.

В 2015/2016 учебном году в республике функционирует 3038 УОСО (без учета учреждений специального образования), в том числе 3011 УОСО - в системе Министерства образования, 16 - в системе иных министерств, 11 частных учреждений. В текущем учебном году в УОСО обучается 959,7 тыс. человек, в том числе УОСО Министерства образования - 955,4 тыс. учащихся, УОСО иных министерств - 3,6 учащегося, частных УОСО - 754 учащихся.

Образовательный процесс в УОСО обеспечивают 99 096 педагогов, из них высшую квалификационную категорию имеют 36,7 процента, первую - 39,7 процента. Квалификационную категорию "Учитель-методист" имеют 137 педагогов (0,1 процента).

На протяжении нескольких лет с учетом демографической ситуации, особенностей развития регионов и в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств местными исполнительными и распорядительными органами проводится оптимизация сети УОСО.

С 2010 по 2015 год количество УОСО в системе Министерства образования сократилось на 505 (с 3516 учреждений до 3011). Контингент учащихся увеличился на 15 тыс. человек (с 940,4 тыс. человек до 955,4 тыс. человек).

Образовательный процесс в УОСО организуется в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-производственных объектах.

С 2015/2016 учебного года введено профильное обучение на III ступени общего среднего образования, которое позволит решать задачи, связанные с дальнейшим выбором профессии выпускниками школ.

В целях обеспечения относительной завершенности II ступени общего среднего образования разработан типовой учебный план до 2020 года с учетом перехода в течение пяти лет на относительную завершенность II ступени общего среднего образования, осуществлена работа по пересмотру учебных программ по учебным предметам в целях их структурирования по линейно-концентрическому принципу (V-IX, X-XI классы).

В УОСО обязательным для изучения является один из иностранных языков - английский, немецкий, французский, испанский или китайский. Изучение иностранного языка организовано во всех видах УОСО. С 2012/2013 учебного года введен обязательный выпускной экзамен по иностранному языку в устной форме.

В целях пропаганды здорового образа жизни, повышения двигательной активности учащихся, снятия эмоциональных нагрузок в течение учебного дня в УОСО в соответствии с расписанием уроков проводится для всех учащихся I-XI классов обязательное занятие "Час здоровья и спорта".

Для укрепления и обновления учебно-материальной базы кабинетов физики и создания условий для качественного выполнения практической части учебной программы с 2013 года начато централизованное оснащение кабинетов физики современным учебным оборудованием за счет средств республиканского бюджета. В 2013-2015 годах поставлено учебное оборудование в 582 учебных кабинета физики и 35 кабинетов химии. На данные цели израсходовано 244 991,4 млн. рублей.

Осуществляется планомерная модернизация библиотек УОСО и их преобразование в центры информационных ресурсов.

Созданы условия для полноценного развития всех учащихся, включения наиболее талантливых из них в интеллектуальную и творческую деятельность. Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способствует взаимодействие с УВО, в которых на постоянной основе при кафедрах и факультетах в соответствии с профилем подготовки будущих специалистов организована работа более 40 школ юных для учащихся УОСО.

Сохранены сформированные за многие годы подходы к организации работы по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. В этих целях ежегодно проводятся:

республиканская олимпиада по учебным предметам (на всех этапах данной олимпиады принимают участие более 500 тыс. учащихся);

республиканские турниры юных физиков, юных математиков;

республиканский конкурс исследовательских работ (конференции) учащихся по учебным предметам.

О качестве общего среднего образования свидетельствуют результаты участия белорусских школьников в международных олимпиадах по учебным предметам. С 2010 по 2015 год 253 членами национальных команд - учащимися УОСО на международных предметных олимпиадах завоевано 199 медалей, в том числе 20 золотых, 76 серебряных, 103 бронзовые медали.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 4.

Решение задач подпрограммы будет осуществляться за счет:

повышения квалификационного уровня учителей;

разработки и издания обновленных учебных программ по учебным предметам, учебных картографических пособий;

подготовки и издания новых учебников и учебных пособий;

использования в образовательном процессе современных средств обучения и учебного оборудования, информационно-коммуникационных технологий;

ежегодного проведения мониторинга качества общего среднего образования;

совершенствования национальной системы оценки качества общего среднего образования;

увеличения средней наполняемости классов в УОСО, расположенных в городской местности.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

ввести профильное обучение на III ступени общего среднего образования;

обеспечить относительную завершенность II ступени общего среднего образования;

обеспечить проведение мониторинга качества общего среднего образования;

поставить современное учебное оборудование в УОСО, активно использовать в образовательном процессе (на уроках и факультативных занятиях) информационно-коммуникационные технологии;

повысить квалификационный уровень учителей;

обеспечить поэтапную оптимизацию сети УОСО;

увеличить среднюю наполняемость классов в УОСО, расположенных в городской местности.

Конечный результат предпринимаемых мер - повышение качества общего среднего образования.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При выполнении подпрограммы возможны следующие риски:

недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий;

недостаточное количество учителей УОСО, имеющих возможность повысить квалификационную категорию;

отставание от сроков реализации мероприятий подпрограммы;

возможность влияния негативных социальных факторов.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируется:

создание условий для прохождения повышения квалификации учителями, планирование и проведение обучающих семинаров, круглых столов и иных методических мероприятий по актуальным темам общего среднего образования;

совершенствование системы материального (гранты, конкурсы) и морального стимулирования труда учителей УОСО;

своевременное выделение необходимых средств для оснащения УОСО современным учебным оборудованием и средствами обучения;

реализация Плана мероприятий по совершенствованию сети УОСО на 2015-2020 годы, своевременная его корректировка при необходимости;

проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в случае необходимости.

Для минимизации риска отставания от сроков реализации подпрограммы будут проводиться мониторинг и анализ оперативных данных о ходе выполнения мероприятий в целях последующей корректировки подпрограммы.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

Глава 9. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 3 "Развитие системы специального образования"

Текущее состояние и прогноз развития системы специального образования

Система специального образования в настоящее время характеризуется доступностью, вариативностью, поступательным движением к созданию в учреждениях образования развитой инфраструктуры "без барьеров", расширением границ взаимодействия детей с особенностями развития и обычных детей через развитие образовательной интеграции, внедрением современных информационно-коммуникационных технологий обучения.

На 15 сентября 2015 г. в банке данных о детях с особенностями психофизического развития (далее - ОПФР) содержатся сведения о 144 459 детях с ОПФР, из них о 10 931 инвалиде. Наблюдается тенденция к увеличению количества детей с ОПФР (2010 год - 126 785).

В настоящее время функционирует 240 учреждений специального образования (далее - УСО), из них 46 специальных дошкольных учреждений, 141 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 28 вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов), 25 специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов).

Обеспечивая реализацию образовательных программ специального образования, УСО одновременно функционируют и как ресурсные центры, то есть являются материальной, информационной, методической базой для повышения качества специального образования, квалификации педагогов, работающих с детьми с ОПФР.

Развитая сеть УСО, интегрированного обучения и воспитания, пунктов коррекционно-педагогической помощи обеспечивает высокий процент охвата детей с ОПФР специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью (в 2015 году - 99,5 процента, 2010 год - 90,2 процента).

Создана система ранней комплексной помощи, предполагающая максимально раннее выявление нарушений в развитии ребенка и как можно более раннее начало работы с ребенком и его семьей, что не только способствует социализации ребенка, но и нередко позволяет в дальнейшем вывести его из системы специального образования.

Повышению качества образования и эффективности образовательного процесса в учреждениях образования, реализующих образовательные программы специального образования, способствует создание адаптивной образовательной среды, использование в образовательном процессе специализированного оборудования, электронных средств обучения, специальных программ. В настоящее время адаптивная образовательная среда создана в 951 учреждении образования. Однако УСО не в полной мере оснащены реабилитационным оборудованием, специализированной техникой, различными устройствами и приспособлениями, адаптированными к потребностям детей с ОПФР, из-за высокой стоимости такого оборудования и небольших объемов его производства. Недостаточно развито дистанционное обучение лиц с ОПФР на разных уровнях образования, в том числе из-за отсутствия нормативной правовой базы и механизма его осуществления.

Важной характеристикой специального образования в нашей стране является развитие интегрированного обучения и воспитания. В 2015/2016 учебном году около 70 процентов обучающихся с ОПФР получали специальное образование в условиях интеграции (2010 год - 60 процентов). По-прежнему значимыми проблемами для многих регионов являются недостаточная обеспеченность интегрированного обучения и воспитания педагогическими работниками с высшим дефектологическим образованием, а также недостаточная компетентность педагогов, работающих в условиях интегрированного обучения и воспитания, отсутствие у них специальных знаний об особенностях различных категорий детей с ОПФР, о методах и приемах работы.

В целях наиболее полного включения в совместный образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с ОПФР, будет обеспечено развитие инклюзивного образования.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 5.

Решение задачи 1 "Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития" будет осуществляться за счет:

создания оптимальной сети учреждений образования, реализующих инклюзивное образование, а также сети ресурсных центров в УСО;

увеличения количества учреждений образования, создавших адаптивную образовательную среду, охвата лиц с ОПФР инклюзивными формами образования.

Мероприятия для решения задачи 2 "Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития" будут направлены на:

выделение в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обособленных структурных подразделений: диагностико-консультативное отделение, отделение помощи детям с аутистическими нарушениями;

обеспечение педагогического сопровождения детей с аутистическими нарушениями в образовательном процессе (не более шести детей с аутистическими нарушениями на одного педагогического работника);

укрепление системы ранней комплексной помощи;

поддержание в актуальном состоянии сайтов УСО, сайта отдела специального образования Министерства образования;

приобретение специализированного программного оборудования, развитие информационных коммуникационных технологий, в том числе образовательных дистанционных технологий;

создание современного научно-методического обеспечения инклюзивного и специального образования;

укрепление материально-технической базы и благоустройство территории УСО: приобретение специального оборудования, оснащение надворным оборудованием, приобретение и замену транспортных средств и другое.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

увеличить долю обучающихся с ОПФР, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования, до 80 процентов;

увеличить количество учреждений образования, реализующих инклюзивное образование, ресурсных центров в УСО;

увеличить количество учреждений образования, создавших адаптивную образовательную среду для лиц с ОПФР, а также охват обучающихся инклюзивными формами образования;

увеличить до 90 процентов охват детей с ОПФР ранней комплексной помощью;

выделить в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обособленные структурные подразделения: диагностико-консультативное отделение, отделение помощи детям с аутистическими нарушениями;

обеспечить педагогическое сопровождение детей с аутистическими нарушениями в образовательном процессе (из расчета не более шести детей с аутистическими нарушениями на одного педагогического работника);

увеличить количество специализированного программного оборудования, развивать информационные коммуникационные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии;

укрепить материально-техническую базу и благоустроить территорию УСО (приобретение специального оборудования, оснащение надворным оборудованием, приобретение и замена транспортных средств и другое);

усовершенствовать современное научно-методическое обеспечение инклюзивного и специального образования.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

Риск недостижения ожидаемых результатов (целевых показателей) может возникнуть по следующим причинам:

недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

возможность выбора законными представителями детей с ОПФР формы получения образования, получения ранней комплексной помощи;

территориальная отдаленность центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации от семей детей, нуждающихся в получении ранней комплексной помощи.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируется:

проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в случае необходимости;

принятие дополнительных мер по взаимодействию всех участников образовательного процесса при выборе образовательного маршрута (разработка методических рекомендаций, использование потенциала ресурсных центров, включение родителей в работу органов самоуправления учреждений образования и другое);

внедрение новых форм работы с законными представителями детей, нуждающихся в получении ранней комплексной помощи (использование возможностей информационных коммуникационных технологий, создание межведомственных площадок для обмена опытом и повышения профессиональной компетенции специалистов организаций здравоохранения и учреждений образования в области оказания ранней комплексной помощи, использование возможностей подвоза детей и другое).

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при анализе ведомственной отчетности, информации о проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

Глава 10. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования"

Текущее состояние и прогноз развития системы профессионально-технического и среднего специального образования

Профессионально-техническое образование является одним из важнейших источников формирования кадрового потенциала отраслей экономики и социальной сферы в республике. В отраслях экономики и социальной сферы страны численность рабочих и служащих составляет 2259,7 тыс. человек. При этом 32 процента (722,1 тыс. человек) из них имеют профессионально-техническое образование.

В процессе реализации мероприятий Государственной программы развития профессионально-технического образования на 2011-2015 годы достигнуты следующие результаты.

Подготовлено 195,08 тыс. молодых рабочих и принято на обучение 177,31 тыс. человек. Количество обучаемых по договорам на подготовку и заявкам увеличилось с 94,3 процента в 2011 году до 95,8 процента в 2015 году. В учреждениях профессионально-технического образования прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 120,7 тыс. человек. В рамках проводимой работы по оптимизации сети количество учреждений профессионально-технического образования уменьшилось на 53 единицы и составляет 166 (2010 год - 219).

В 2011-2015 годах обновлены образовательные стандарты профессионально-технического образования, типовые учебные планы и типовые учебные программы по учебным предметам профессионального компонента по 67 специальностям, издано 154 наименования учебных пособий и учебников, ведется разработка электронных образовательных ресурсов по учебным предметам общепрофессионального и специального циклов по наиболее массовым квалификациям. Создано 19 ресурсных центров производственного обучения, оснащаемых современной техникой и оборудованием.

В указанный период 14,9 тыс. педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку.

В современных условиях среднее специальное образование является одним из важнейших источников формирования трудовых ресурсов в Республике Беларусь, развития кадрового потенциала отраслей экономики и социальной сферы, гарантом интеллектуального, культурного и духовно-нравственного развития молодежи.

В отраслях экономики и социальной сферы занято свыше 840 тыс. работников со средним специальным образованием (22,5 процента от общего количества работающего населения).

Основными факторами, влияющими на развитие системы среднего специального образования, являются потребность отраслей экономики и социальной сферы в квалифицированных специалистах и рабочих со средним специальным образованием, инновационные преобразования в науке, технике, технологии, демографическая ситуация в стране.

В процессе реализации мероприятий Государственной программы развития среднего специального образования на 2011-2015 годы достигнуты следующие результаты.

Выпуск специалистов и рабочих со средним специальным образованием составил 223 тыс. человек. Принято на обучение 223,7 тыс. человек. Обновлены 197 образовательных стандартов, разработаны и утверждены 854 учебных плана и 863 учебные программы, изданы 177 учебных пособий национальной литературы. В учреждениях среднего специального образования по образовательным программам повышения квалификации и переподготовки прошло обучение 14,61 тыс. руководящих и педагогических работников. Укреплена материально-техническая база колледжей республики - приобретено 6350 единиц машин и современного учебного оборудования. Для улучшения условий обучения и проживания учащихся за указанный период проведен ремонт и модернизированы здания и сооружения учреждений среднего специального образования, отремонтировано 104,23 тыс. квадратных метров кровель и 36,91 тыс. погонных метров инженерных коммуникаций.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 6.

Для решения задач необходимы:

совершенствование научно-методического обеспечения за счет обновления образовательных стандартов профессионально-технического и среднего специального образования;

обеспечение массовых и вновь открываемых специальностей профессионально-технического и среднего специального образования национальной учебной литературой;

создание новых и оснащение действующих ресурсных центров;

обновление материально-технической базы за счет приобретения учреждениями профессионально-технического образования современных машин и учебно-производственного оборудования, компьютерных классов, техники;

развитие многопрофильной и многофункциональной сети учреждений профессионально-технического и среднего специального образования;

формирование объемов и структуры подготовки рабочих, служащих, специалистов с учетом потребности экономики и складывающейся демографической ситуации;

повышение привлекательности профессионально-технического образования для молодежи и взрослого населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году:

подготовить 148 тыс. человек с профессионально-техническим образованием, в том числе для инновационной экономики, принять на обучение 156,9 тыс. человек (2016 год - 32,4 тыс. человек, 2017 год - 31 тыс. человек, 2018 год - 30,9 тыс. человек, 2019 год - 31,3 тыс. человек, 2020 год - 31,3 тыс. человек);

подготовить 159,5 тыс. специалистов и рабочих со средним специальным образованием, принять на обучение по образовательным программам среднего специального образования 183,1 тыс. человек (2016 год - 36,1 тыс. человек, 2017 год - 36,8 тыс. человек, 2018 год - 36,6 тыс. человек, 2019 год - 36,8 тыс. человек, 2020 год - 36,8 тыс. человек).

При этом прием в дневной форме получения образования за счет средств бюджета по образовательным программам профессионально-технического образования по профилям образования составит: "Техника и технологии" и "Архитектура и строительство" - 64,3 процента, "Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство" - 12,8 процента, "Общественное питание. Бытовое обслуживание" - 11,6 процента, иные - 11,3 процента.

На уровень среднего специального образования прием во всех формах получения образования за счет средств бюджета по профилям образования составит: "Техника и технологии" и "Архитектура и строительство" - 43 процента, "Педагогика" - 7,3 процента, "Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство" - 19,1 процента, "Здравоохранение" - 11,5 процента, "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства" - 8 процентов, иные - 11,1 процента.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При реализации подпрограммы в качестве основных рисков могут быть недостоверные данные прогноза дополнительной потребности в подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, рабочих и специалистов со средним специальным образованием, несвоевременное принятие организационно-управленческих решений, недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий, в связи с чем может быть не в полном объеме обеспечено выполнение целевых показателей по подготовке кадров, получивших профессионально-техническое образование с повышенным уровнем квалификации, обновлению образовательных стандартов по специальностям профессионально-технического и среднего специального образования, а также объемам подготовки рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием, рабочих и специалистов со средним специальным образованием.

В целях минимизации рисков при реализации подпрограммы будут проводиться мероприятия, направленные на адресную подготовку, трудоустройство выпускников в соответствии с полученной квалификацией, усиление взаимодействия с организациями - заказчиками кадров в вопросах организации производственного обучения, проведения стажировок для педагогических работников.

Глава 11. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 5 "Развитие системы высшего образования"

Текущее состояние и прогноз развития системы высшего образования

Система высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых тенденций в сфере высшего образования, стратегии перехода страны к инновационной экономике и является основным источником формирования кадрового потенциала страны.

В республике функционируют 43 государственных УВО, из них 30 университетов, 9 академий, 4 института. Государственные УВО находятся в подчинении 12 министерств и ведомств. Подготовку специалистов с высшим образованием в стране также осуществляют 9 УВО частной формы собственности.

В связи с демографической ситуацией процесс оптимизации системы высшего образования направлен на повышение ее экономической эффективности и реализацию социальных функций.

За последние два года 13 учреждений среднего специального образования присоединены к 4 УВО. Кроме того, учреждение образования "Минский государственный высший радиотехнический колледж" присоединено к учреждению образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", а учреждение образования "Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова" включено в состав комплекса Белорусского государственного университета.

УВО обеспечивают подготовку специалистов по всем направлениям экономики и социальной сферы с учетом структуры и потребностей рынка труда. Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется по 15 профилям образования, включающим 384 специальности, 317 направлений специальностей и свыше 1000 специализаций.

В стране в соответствии с мировыми тенденциями реализована двухступенчатая система высшего образования. За 2011-2015 годы подготовлено 419,7 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе 17,5 тыс. магистров.

Востребованность выпускников УВО определяется показателями их распределения и трудоустройства, которые в последние годы остаются стабильно высокими. Место работы путем распределения в 2015 году получили 20 тыс. человек, или 95,1 процента от подлежащих распределению. Остальные 4,9 процента выпускников получили право на самостоятельное трудоустройство по уважительным причинам, установленным в статьях 83 и 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании (4 процента), или в связи с отсутствием места работы по полученной специальности и присвоенной квалификации (0,9 процента).

Направление на работу также получили по своему желанию 1,3 тыс. выпускников государственных УВО, получавших высшее образование за счет собственных средств в дневной форме получения образования.

Вместе с тем классификация специальностей высшего образования нуждается в укрупнении и приведении в соответствие с Международной стандартной классификацией образования и общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", который вступил в силу с 1 января 2016 г.

В целях повышения эффективности взаимодействия между рынком труда и системой образования требует решения с учетом мирового опыта вопрос о системном внедрении национальной рамки квалификаций в стране.

В структуре приема для получения образования в дневной форме за счет средств бюджета самый высокий удельный вес имеют специальности технико-технологического профиля - 26 процентов, педагогического - 10 процентов, медицинского - 9 процентов, сельскохозяйственного - 10 процентов.

Списочная численность профессорско-преподавательского состава составила 22 тыс. человек, из которых имеют ученую степень доктора наук 1333 человека (6,1 процента), кандидата наук - 8584 человека (39 процентов), ученое звание профессора - 1194 человека (5,4 процента), доцента - 7391 человек (33,6 процента).

В целях повышения конкурентоспособности системы высшего образования Республики Беларусь на мировом рынке образовательных услуг ведется работа по имплементации в высшем образовании Республики Беларусь международных и европейских подходов.

Принимаются меры по наращиванию объемов экспорта образовательных услуг. В 2015/2016 учебном году численность обучающихся иностранных граждан в белорусских УВО (во всех формах получения образования) составляет 15,4 тыс. человек.

Усиливается практическая направленность обучения. Количество учебных и производственных практик дифференцировано по специальностям и по уровням образования. Их длительность увеличена и в среднем составляет от 16 до 24 недель.

В стране созданы и функционируют более 1022 филиалов кафедр.

Образовательные стандарты высшего образования предусматривают в качестве важнейшего компонента научно-исследовательскую деятельность как обязательную часть образовательного процесса.

Основными перспективными направлениями развития системы высшего образования являются переход к сетевой системе организации УВО (формирование образовательных кластеров одного уровня образования по принципу специализации) и создание образовательных комплексов (кластеров), объединяющих учреждения различных уровней образования - профессионально-технического, среднего специального и высшего.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 7.

Повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями - заказчиками кадров будет осуществляться за счет:

внесения изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании в части отмены жесткой регламентации содержания и форм образовательного процесса;

развития непрерывного образования, реализации образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего специального образования;

совершенствования содержания учебных программ общепрофессиональных и специальных дисциплин с участием организаций - заказчиков кадров;

внедрения современных методов организации образовательного процесса на основе модульной и рейтинговой технологий;

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;

открытия филиалов кафедр на предприятиях Республики Беларусь и в организациях Национальной академии наук Беларуси;

развития материально-технической базы, включая капитальные расходы, отраслевых лабораторий, созданных в структуре УВО за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда, определяемых ежегодно распорядителем указанного фонда.

Повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве будет осуществляться за счет:

разработки интегральных индикаторов развития национальной системы высшего образования, согласованных с аналогичными индикаторами в системах высшего образования других стран (в том числе устанавливающих повышение позиций белорусских УВО в мировых образовательных рейтингах), проведения сравнительного мониторингового исследования и публикации доклада о состоянии высшего образования Республики Беларусь;

разработки новой системы классификации высшего образования на основе Международной стандартной классификации образования и общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности";

развития кооперации УВО Беларуси с УВО дальнего и ближнего зарубежья в части реализации образовательных программ;

активизации обмена студентами и преподавателями как на республиканском, так и на международном уровне.

Мероприятия по решению задачи по совершенствованию системы планирования и оптимизации структуры подготовки специалистов с высшим образованием будут направлены на:

оптимизацию объемов и структуры подготовки специалистов с высшим образованием, автоматизацию формирования контрольных цифр приема;

разработку критериев формирования контрольных цифр приема для получения образования за счет бюджета;

совершенствование содержания образовательного процесса на II ступени высшего образования;

изменение видов УВО в соответствии с реализуемыми образовательными программами, объемом и разнообразием направлений научно-методической и международной деятельности и другими факторами;

осуществление перехода к сетевой системе организации УВО (формирование образовательных кластеров одного уровня образования по принципу специализации), а также обеспечение создания образовательных комплексов (кластеров), объединяющих учреждения различных уровней образования - профессионально-технического, среднего специального и высшего;

совершенствование системы стипендиального обеспечения и системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

усовершенствовать материально-техническую, учебно-лабораторную базу УВО;

создать в организациях новые филиалы кафедр УВО, обеспечивающих образовательный процесс и прохождение практик студентов в реальном секторе экономики и УОСО;

обеспечить повышение качества образования и улучшение имиджа системы высшего образования республики в мировом образовательном пространстве;

сформировать и нормативно закрепить систему приема в УВО, отвечающую задаче по повышению качества высшего образования, а также интересам граждан, государства и позитивному международному имиджу Республики Беларусь;

принимать на обучение по программам высшего образования (I ступень) ежегодно не менее 50 тыс. человек, в том числе за счет бюджета - не менее 24 тыс. человек (в дневной форме получения образования за счет средств бюджета по профилям образования: по специальностям естественнонаучного и технико-технологического профиля - 41 процент, педагогического профиля - 10 процентов, медицинского - 9 процентов, сельскохозяйственного - 10 процентов и остальным - 30 процентов);

подготовить около 250 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе за счет средств бюджета около 120 тыс. человек;

обеспечить на II ступени высшего образования углубленную подготовку специалистов, способных к самостоятельной инновационной проектно-конструкторской, управленческо-аналитической, научно-исследовательской деятельности;

оптимизировать систему УВО, предусмотрев изменение вида, статуса, профиля учреждения образования с учетом территориальных, демографических и других факторов.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При реализации подпрограммы в качестве основных рисков, которые могут негативно повлиять на достижение целевых показателей подпрограмм, могут выступать как внешние факторы, не зависящие от воли и усилий участников реализации подпрограммы, так и внутренние факторы, созданные и в той либо иной степени устранимые в ходе реализации подпрограммы.

К основным рискам, влияющим на ход реализации подпрограммы, относятся:

внешние риски (финансовые, социально-экономические, нормативно-правовые, технологические, экологические, природные);

внутренние риски (организационные, кадровые).

Наиболее значимыми финансовыми рисками являются недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий, рост цен на выполнение мероприятий, что может повлечь недофинансирование, сокращение или полное прекращение финансирования программных мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей подпрограммы.

В целях минимизации последствий наступления финансово-экономических рисков планируется осуществление следующих мер:

мониторинг своевременного и эффективного использования средств при реализации мероприятий программы;

привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников финансирования;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, с учетом достигнутых результатов.

Социально-экономические риски связаны с развитием экономики страны, уровнем доходов работников различных сфер деятельности, локальным социальным напряжением. В целях минимизации рисков ежегодно будут проводиться профориентационная работа с поступающими, корректировка контрольных цифр приема в УВО. Кроме того, будут осуществляться мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Нормативно-правовые риски реализации Государственной программы связаны с возможным изменением национального законодательства, влекущим изменение условий реализации мероприятий подпрограмм.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства, будет осуществляться при помощи следующих мер:

постоянный мониторинг изменения законодательства;

проведение при необходимости корректировки подпрограммы.

Технологические, экологические, природные риски связаны с изменением условий осуществления образовательной деятельности вследствие непредвиденных изменений технологических, экологических, природных условий. Снижение влияния таких рисков будет проводиться путем перераспределения финансирования между заказчиками Государственной программы и при необходимости путем корректировки подпрограммы.

К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий заказчиков и исполнителей подпрограммы. Данный риск может повлечь невыполнение целей и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы. Основным условием минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков будет осуществляться путем реализации следующих мер:

формирование четких и исчерпывающих требований к результатам выполнения мероприятий;

осуществление мониторинга выполнения подпрограммы;

обеспечение координации действий участников Государственной программы.

Кадровые риски обусловлены недостаточной компетентностью исполнителей или неэффективной расстановкой исполнителей мероприятий.

Снижение влияния данных рисков предполагается посредством принятия мер по:

привлечению к выполнению работ квалифицированных исполнителей, при необходимости - замене исполнителей;

оптимизации расстановки кадров, привлекаемых к выполнению мероприятий подпрограммы.

При благоприятных условиях финансирования, своевременности выполнения в полном объеме запланированных мероприятий, принятии соответствующих законодательных актов и отсутствии воздействия других рисковых факторов будет обеспечено достижение всех целевых показателей подпрограммы, что приведет к выполнению задач, поставленных в рамках подпрограммы.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Глава 12. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 6 "Развитие системы послевузовского образования"

Текущее состояние и прогноз развития системы послевузовского образования

В последние годы в стране проводится целенаправленная работа по развитию научной сферы и ее кадрового потенциала в соответствии с целями и задачами инновационного развития Республики Беларусь. Приняты меры по совершенствованию системы планирования и формирования контингента лиц для обучения в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре, преодолению сложившихся диспропорций в отраслевой специализации обучающихся в соответствии с приоритетными направлениями науки и технологий.

На начало 2016 года 121 организация страны (74 научные и иные организации и 47 учреждений образования) реализовывала образовательную программу аспирантуры. В целом по стране численность лиц, осваивающих содержание образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), составила 4931 человек, из них за счет средств республиканского бюджета проходили подготовку 3905 человек.

На 1 января 2016 г. в целом по стране численность лиц, осваивающих содержание образовательной программы докторантуры, составила 351 человек, из них 319 - за счет средств республиканского бюджета. В докторантуре учреждений образования обучается 262 человека (74,6 процента).

Идет процесс создания эффективной системы обратной связи между заказчиками научных работников высшей квалификации и системой их подготовки. К планированию на постоянной основе привлекаются отраслевые министерства, концерны и облисполкомы, не имеющие в своем подчинении учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования. Доля обучающихся в аспирантуре за счет средств республиканского бюджета по специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики, в их общей численности в 2015 году составила 16,2 процента (в 2014 году - 14,4 процента).

За последние годы отраслевая структура подготовки лиц, осваивающих содержание образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), не претерпела существенных изменений. Удельный вес общественных и гуманитарных наук колеблется в пределах 46-48 процентов, а наук, ориентированных на реальный сектор экономики, - 52-54 процента. Это приемлемые пропорции с точки зрения подготовки научных работников высшей квалификации для социальной и производственной сфер экономики.

Эффективность деятельности аспирантуры по показателю выпуска из аспирантуры с защитой диссертации в целом по республике повысилась. В 2015 году показатель эффективности деятельности аспирантуры по выпуску из аспирантуры с защитой диссертации составил 4,8 процента (2014 год - 4,9 процента), показатель по выпуску с проведением предварительной экспертизы диссертации - 12,9 процента (2014 год - 11,4 процента).

Также следует отметить более высокие показатели эффективности деятельности докторантуры республики по сравнению с аспирантурой. Так, показатель по выпуску из докторантуры с защитой диссертации в 2015 году составил 12,2 процента (в 2012 году - 7,6 процента, в 2014 году - 15,7 процента).

Наметились положительные тенденции в возрастной структуре обучающихся в аспирантуре и докторантуре. В 2015 году увеличился удельный вес лиц, обучающихся в аспирантуре, в возрасте до 24 лет с 9,9 процента до 11,7 процента. При этом среди обучающихся в докторантуре почти каждый третий моложе 40 лет (29,3 процента).

Вместе с тем, несмотря на определенные успехи в решении задач в подготовке научных работников высшей квалификации, этих результатов недостаточно для полного обеспечения реализации планов по созданию и развитию новых высокотехнологичных секторов экономики.

Объемы подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным направлениям научно-технической деятельности не в полной мере соответствуют потребностям инновационного развития экономики и свидетельствуют о необходимости усиления кооперационных связей между научными организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями в целях расширения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики.

В 2015 году для производственного сектора страны в аспирантуру был принят 21 человек (в 2014 году - 12 человек), из них для Министерства промышленности - 6 человек, Белорусского государственного концерна по нефти и химии - 4 человека.

На данный момент для производственного сектора страны проходят подготовку в аспирантуре 55 человек (в 2014 году - 50 человек), из них для указанного концерна - 17 человек, Министерства промышленности - 11 человек, Государственного военно-промышленного комитета и Министерства энергетики - по 7 человек.

Вместе с тем по целому ряду важнейших приоритетных направлений, обеспечивающих развитие высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики, в настоящее время прием в аспирантуру (докторантуру) не осуществляется. Не всегда выполняются контрольные цифры приема лиц для получения послевузовского образования. Учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, не в полной мере проводится работа по определению актуальных тем диссертационных исследований.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации согласно приложению 8 направлен на:

обеспечение функционирования системы послевузовского образования;

открытие новых приоритетных специальностей научных работников высшей квалификации, необходимых для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики (прежде всего в области нанотехнологий, биотехнологий, космических технологий, медицинской химии, атомной промышленности);

стимулирование научных исследований аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей по приоритетным направлениям науки и развития высоких технологий;

усиление взаимодействия кадровых служб отраслевых (региональных) предприятий с учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, в целях увеличения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики;

ориентацию научных исследований на конечный результат и завершенность инновационного цикла;

стимулирование аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей на защиту диссертации в пределах установленного срока обучения и внедрение результатов диссертационных исследований в производство.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

Основные риски, которые могут повлиять на ход реализации подпрограммы, можно разделить на следующие группы: финансово-экономические, организационные, кадровые.

Наиболее значимым финансово-экономическим риском является недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета, что может повлечь сокращение финансирования подпрограммы и, как следствие, привести к недостижению значений целевых показателей.

В целях минимизации последствий наступления финансово-экономических рисков планируется осуществление следующих мер:

обеспечение эффективного использования средств при реализации мероприятий подпрограммы;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, с учетом достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования.

К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий организаций - заказчиков кадров и учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования. Данный риск может повлечь невыполнение целей и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основным условием минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков будут осуществляться путем реализации следующих мер:

осуществление мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы;

обеспечение координации действий организаций - заказчиков кадров и учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования;

контроль за ходом реализации подпрограммы на основании систематического сбора и анализа отчетных данных.

Кадровые риски могут быть вызваны оттоком высококвалифицированных научных руководителей (научных консультантов) аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей из-за изменений приоритетов на внутреннем рынке труда.

Снижение влияния данных рисков предполагается посредством принятия мер по:

обеспечению притока высококвалифицированных кадров за счет подготовки, переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов;

мотивации и стимулированию, включая меры материального и нематериального стимулирования.

Глава 13. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых"

Текущее состояние и прогноз развития системы дополнительного образования взрослых

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны и представляет собой постоянно развивающуюся систему, которая призвана решать задачи обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в профессиональном совершенствовании.

В стране создана сеть учреждений образования, позволяющая реализовать запросы организаций на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку своих работников. Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также рабочих и служащих осуществляют около 400 учреждений образования. Эти учреждения различны по статусу, ведомственной принадлежности, формам собственности.

Наиболее развитую сеть учреждений повышения квалификации и переподготовки кадров имеют Министерство образования, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров в соответствии с государственным заказом осуществляется на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

В настоящее время в системе дополнительного образования взрослых повышение квалификации руководящих работников и специалистов организовано по всем 15 профилям образования, переподготовка кадров - по 382 специальностям.

Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих (служащих) осуществляется более чем по 3,5 тыс. профессий в учреждениях образования и иных организациях.

Ежегодно в стране осваивает содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых почти 400 тыс. человек, в том числе проходит повышение квалификации и переподготовку свыше 40 тыс. работников системы образования.

В условиях создания в Республике Беларусь конкурентоспособной экономики, внедрения инновационных технологий, информатизации всех сфер деятельности дополнительное образование взрослых приобретает особое значение. Необходимо принимать меры, направленные на постоянное обновление содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых и повышение их эффективности, обеспечивать многообразие, вариативность и гибкость учебных планов и учебных программ, применение современных образовательных технологий, их оперативный отклик на потребности рынка образовательных услуг.

Особая роль в повышении объемов и эффективности программ дополнительного образования взрослых видится в широком применении современных образовательных технологий, в том числе в развитии дистанционной формы получения образования. Вместе с тем до настоящего времени данная форма получения образования не получила должного развития.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачу подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 9.

Мероприятия по решению задачи включают:

обновление образовательных стандартов специальностей переподготовки;

приобретение учреждениями образования, реализующими образовательные программы дополнительного образования взрослых, учебно-производственного оборудования, компьютерной техники, иного оборудования;

обеспечение функционирования учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, освоения работниками организаций образовательных программ дополнительного образования взрослых;

ремонт и модернизацию зданий и сооружений учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых (капитальный ремонт);

обеспечение разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на развитие дистанционной формы получения образования.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

обновить образовательные стандарты по всем специальностям переподготовки;

обеспечить повышение квалификации и переподготовку для системы дополнительного образования взрослых не менее 100 специалистов ежегодно;

обновить материально-техническую базу учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых;

расширить перечень учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования, до 10 процентов от общего количества таких учреждений образования;

обеспечить удельный вес работников организаций, обученных по образовательным программам дополнительного образования взрослых, от всех занятых в экономике - не менее 15 процентов.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При реализации мероприятий подпрограммы возможно наступление организационных рисков, проявляющихся в несогласованности и отсутствии должной координации действий заказчиков и исполнителей мероприятий. Данный риск может повлечь за собой невыполнение задачи, снижение качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основным условием минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков будет осуществляться путем реализации следующих мер:

формирование четких и исчерпывающих требований к результатам выполнения мероприятий;

осуществление мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы;

обеспечение координации действий заказчиков подпрограммы;

привлечение к выполнению работ квалифицированных исполнителей, при необходимости - замена исполнителей.

Кроме того, важным риском является недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий.

Для снижения возможных рисков реализации подпрограммы планируются проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка (при необходимости).

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Глава 14. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи"

Текущее состояние и прогноз развития системы дополнительного образования детей и молодежи

Дополнительное образование детей и молодежи представляет собой многообразие направлений и видов деятельности, учитывающих самые разные интересы, склонности и потребности ребенка, дает возможность проявления инициативы, активности и индивидуальности, способствует развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и профессиональному самоопределению обучающихся.

В национальной системе образования и культуры функционирует 747 учреждений дополнительного образования детей и молодежи (2010 год - 906). Из общего количества учреждений дополнительного образования детей и молодежи системы образования 305 являются центрами (дворцами), в том числе 117 учреждений являются однопрофильными и 188 учреждений - многопрофильными.

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи всех типов системы образования действует 31,2 тыс. объединений по интересам, в которых занимается 393,1 тыс. обучающихся.

Кроме того, в Республике Беларусь в системе культуры функционируют 442 детские школы искусств по семи направлениям деятельности: музыкальное (отделения инструментальное, хоровое, эстрадное), театральное, хореографическое, изобразительное, народное творчество, народное декоративно-прикладное, художественно-эстетическое. Количество обучающихся в детских школах искусств составляет свыше 110 тыс. человек.

Развитие системы детских школ искусств характеризуется следующими тенденциями:

оптимизация сети детских школ искусств путем присоединения малокомплектных детских школ искусств в качестве филиалов к базовым детским школам искусств;

увеличение количества детских школ искусств, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи по нескольким направлениям деятельности художественного профиля.

Современные учреждения дополнительного образования детей и молодежи отличаются вариативностью в организации своей деятельности и функционируют как открытые образовательные системы в социокультурных пространствах своих регионов. На базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи реализуется значительная часть социальных, культурных, спортивно-массовых мероприятий, проектов учащихся, информационно-пропагандистских акций, работают детские досуговые площадки и профильные лагеря.

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи работают в режиме инновационного развития, внедряют различные формы проектной деятельности, развивают современные формы получения дополнительного образования, в том числе дистанционную. Особое внимание уделяется работе с одаренной и талантливой молодежью.

С учетом исключительной важности привлечения детей и молодежи в сферу высоких технологий и инноваций для решения задач развития реального сектора экономики, обеспечения высокотехнологичной промышленности, науки и предпринимательства квалифицированными кадрами возрастает роль технического творчества, научно-исследовательской деятельности учащихся путем вовлечения их в сферу изучения высоких технологий и раннюю профориентацию. В этих целях открываются современные объединения по интересам, представляющие интерес для учащихся старшего школьного возраста и учащейся молодежи, центры робототехники и раннего развития, расширяется сеть секций инженерно-технического, научно-исследовательского и спортивного профилей.

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи активно развивают международные связи. Реализуются проекты, конкурсы в рамках Союзного государства России и Беларуси: слет юных туристов городов-героев и слет юных экологов России и Беларуси, гражданско-патриотическая кадетская оздоровительная смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны". Проводится конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века".

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи системы образования занято свыше 14,2 тыс. работников, осуществляющих педагогическую деятельность. Из их общего числа около 74,6 процента имеют высшее образование, 21,2 процента - среднее специальное образование, около 4,1 процента - общее среднее (как правило, студенты УВО).

Сведения о целевом показателе, характеризующем задачу подпрограммы, и его значении приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации согласно приложению 10 направлен на:

расширение сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях образования в целях увеличения охвата детей и молодежи дополнительным образованием;

совершенствование организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, в том числе на повышенном уровне изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины;

модернизацию научно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи;

развитие дистанционной формы получения дополнительного образования детей и молодежи;

обеспечение связи между реализацией образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи и профессиональной ориентацией учащихся в соответствии с потребностями регионов в трудовых ресурсах;

проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей и молодежи;

организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи;

эффективное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в сфере дополнительного образования;

расширение форм предоставления услуг, направленных на раннее развитие детей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

расширение сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях образования;

активное включение детей и молодежи в различные виды социокультурной деятельности;

совершенствование организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, в том числе на повышенном уровне изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины;

модернизация научно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи;

развитие дистанционной формы получения дополнительного образования детей и молодежи;

обеспечение связи между реализацией образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи и профессиональной ориентацией учащихся в соответствии с потребностями регионов в трудовых ресурсах;

проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей и молодежи;

эффективное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в сфере дополнительного образования;

расширение форм предоставления услуг, направленных на раннее развитие детей;

обновление и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

Финансово-экономические риски связаны с недостаточным уровнем фактического финансирования мероприятий. В качестве меры управления данными рисками предусматриваются реализация комплекса мер по расширению сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, его ежегодная актуализация.

Для минимизации риска отставания от сроков реализации подпрограммы будут обеспечены мониторинг и анализ оперативных данных о ходе выполнения мероприятий в целях последующей корректировки подпрограммы.

Глава 15. Подпрограмма 9 "Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь"

В системе образования Республики Беларусь в целях обеспечения ее устойчивого функционирования, а также выполнения возложенных на Министерство образования функций создан ряд организаций, осуществляющих в рамках выполнения уставных функций деятельность по научно-методическому и информационному обеспечению учреждений образования; координации работ в области информатизации системы образования, обеспечению централизованного тестирования, организации оздоровления детей и учащейся молодежи, обеспечению социальной реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, организации и координации работы учреждений образования по выявлению и учету детей, находящихся в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, обеспечению социально-педагогической и психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации, обеспечению национального и международного усыновления (удочерения), установлению международных опеки и попечительства над несовершеннолетними, методическому, информационному сопровождению деятельности органов управления образованием и социально-педагогических учреждений по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлению координации производственного, материально-технического и хозяйственного обеспечения образования (далее - учреждения, обеспечивающие функционирование системы образования), а также осуществляются централизованные мероприятия, в том числе направленные на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 11.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит обеспечить:

повышение эффективности осуществления научно-методического обеспечения образования;

осуществление информационного обеспечения учреждений образования;

осуществление процесса обновления научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования с учетом современных требований;

информационное обеспечение учреждений образования на базе облачных технологий;

формирование и актуализацию банка заданий для централизованного тестирования;

организацию оздоровления детей и учащейся молодежи;

увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи, в общем числе детей указанной категории;

обучение и воспитание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания;

обновление учебных планов и учебных программ учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, в соответствии с требованиями организаций - заказчиков кадров.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено стабильное функционирование учреждений, обеспечивающих функционирование системы образования, а также проведение централизованных мероприятий, в том числе направленных на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом.

Глава 16. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 10 "Подготовка кадров для ядерной энергетики"

Текущее состояние и прогноз развития системы подготовки кадров для ядерной энергетики

В связи со строительством Белорусской атомной электростанции (далее - АЭС) в целях формирования национальной системы подготовки кадров для ядерной энергетики принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. №1329 "Об утверждении Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №224, 5/28340).

С 2016 года задача по созданию национальной системы подготовки кадров для ядерной энергетики будет решаться путем реализации названной подпрограммы.

Система подготовки кадров для ядерной энергетики должна базироваться на принципах:

допуска к самостоятельной работе по управлению АЭС (управленческий и инженерный персонал), эксплуатации и ремонту оборудования только подготовленного и аттестованного персонала;

совершенствования и поддержания высокого уровня культуры безопасности у руководителей и персонала, осуществляющих строительство и эксплуатацию АЭС;

обеспечения качества подготовки персонала путем создания соответствующей инфраструктуры и применения современных технологий подготовки;

заинтересованности персонала в профессиональной подготовке, поддержании квалификации и профессиональном росте;

применения системного подхода к подготовке персонала, основанного на соответствующих документах Международного агентства по атомной энергии (далее - МАГАТЭ), международном опыте;

непрерывности и гибкости системы подготовки персонала в соответствии с этапами жизненного цикла АЭС - строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и снятия с эксплуатации;

многогранности организационных форм подготовки персонала, включая применение современных тренажеров, автоматизированных обучающих систем, макетов, а также реального оборудования для получения практических навыков;

соответствия системы подготовки персонала требованиям законодательства в области ядерной и радиационной безопасности и рекомендациям МАГАТЭ;

совершенствования системы подготовки персонала, повышения квалификации специалистов в области ядерной и радиационной безопасности путем обмена опытом в области использования атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности с иностранными государствами, международными организациями и межгосударственными образованиями.

Формирование кадровых ресурсов для безопасного, надежного и эффективного функционирования ядерной отрасли, при котором только специально отобранному персоналу, подготовленному по специальным программам для выполнения конкретной работы, приверженному принципам культуры безопасности, может быть доверена работа на объектах ядерной отрасли, - основная цель создания системы управления кадровыми ресурсами.

Деятельность по управлению кадровыми ресурсами должна осуществляться с учетом долговременных целей государства в области использования атомной энергии и ядерных технологий.

Основные задачи по созданию системы управления кадровыми ресурсами:

разработка нормативных правовых актов в области управления кадровыми ресурсами (включая подготовку), предусматривающих гарантии ядерной и радиационной безопасности;

определение соответствующих процедур по всем этапам производственного цикла работников организаций, принимающих участие в развитии ядерной энергетики (наем на работу, подготовка, поддержание и повышение квалификации, допуск к работе, карьерный рост, мотивация, сохранение знаний, выход на пенсию и другое), гарантирующих безопасное выполнение работ и соблюдение всех требований законодательства, норм и правил в области использования атомной энергии;

создание в организациях, осуществляющих деятельность по использованию атомной энергии, структурных подразделений, обеспечивающих подготовку и поддержание квалификации персонала, включая технические средства обучения, подготовленный инструкторский персонал и методологию системного подхода к обучению;

определение мотивационных механизмов как на законодательном уровне, так и внутри организаций для закрепления специально подготовленного высококвалифицированного персонала в ядерной отрасли Республики Беларусь;

создание современных механизмов управления кадровыми ресурсами на базе международных стандартов, в том числе в целях интеграции высокотехнологичных организаций в международную деятельность по созданию объектов ядерной энергетики.

Система управления кадровыми ресурсами должна быть интегрированной, предусматривать всесторонний анализ управленческих решений, обеспечивать общие выгоды для организаций и общества в целом. При этом должны соблюдаться законодательство, нормы и правила в области безопасности использования атомной энергии.

В сфере управления кадровыми ресурсами необходимы:

тесное взаимодействие организаций, вовлеченных в ядерную энергетическую программу;

формирование центра сбора информации (знаний, опыта эксплуатации и другого) в области использования атомной энергии;

формирование стратегических планов по управлению кадровыми ресурсами;

разработка нормативных правовых актов в области управления кадровыми ресурсами;

разработка стратегии подготовки молодых специалистов;

определение и мониторинг потребностей в персонале;

определение и утверждение квалификационных требований к персоналу;

разработка документов по организации и комплектованию персоналом;

разработка программ набора персонала для организаций, участвующих в сооружении АЭС;

формирование и развитие организационной культуры и культуры безопасности;

подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала;

организация работы с персоналом в течение трудовой деятельности;

оценка профессиональных, деловых, личностных качеств работников;

аттестация персонала;

формирование кадрового резерва и работа с ним;

мотивация и закрепление кадров на производстве;

разработка и реализация социальных программ;

разработка политики привлечения персонала подрядных организаций;

оценка эффективности работы с персоналом;

использование современных подходов к управлению организацией, управлению качеством и применение международного опыта в управлении безопасностью, в том числе:

формирование организационной структуры управления с установлением полномочий и ответственности должностных лиц;

гарантированное взаимодействие подразделений организации;

гарантированный допуск к работе обученного квалифицированного персонала;

использование преемственности в управлении на всех уровнях организации;

разработка программ подготовки персонала, требований к персоналу на основе системного подхода к обучению;

постоянное развитие персонала, в том числе непрерывное обучение;

постоянное формирование и развитие культуры безопасности как наивысшего приоритета организации;

планирование карьеры персонала;

мотивация к долговременной работе в организации, обоснованность наказаний и поощрений;

создание системы адаптации и мотивационных механизмов для закрепления молодых специалистов в организации;

ротация персонала в целях расширения компетенции и подготовки руководителей на всех уровнях управления;

формирование трудовых династий как элемента сохранения знаний и интеллектуального потенциала организации.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 года "Об использовании атомной энергии" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №187, 2/1523) определены республиканские органы государственного управления, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии.

Обеспечение безопасности при использовании атомной энергии включает создание системы управления кадровыми ресурсами.

Органы государственного управления (Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Министерство здравоохранения и другие) в рамках своей компетенции планируют, создают и обеспечивают функционирование системы управления кадровыми ресурсами в области ядерной энергетики, в том числе:

Министерство энергетики:

утверждает график комплектования АЭС эксплуатирующим персоналом;

определяет объем финансирования для комплектования и обучения персонала эксплуатирующей организации;

создает отраслевую систему мониторинга кадрового потенциала и прогнозирования потребности в кадрах, подготовку в этих целях соответствующих методик;

формирует правовые, социально-экономические, материально-технические, финансовые, информационные основы развития системы управления людскими ресурсами;

разрабатывает проекты тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик профессий (должностей) работников ядерной энергетики и представляет в Министерство труда и социальной защиты с соответствующим обоснованием;

разрабатывает и реализует программы кадрового обеспечения ядерной энергетики, которые должны стать основой соответствующего государственного заказа на подготовку кадров;

формирует систему переподготовки и повышения квалификации руководящих работников организаций на основе государственного заказа;

Министерство по чрезвычайным ситуациям (Департамент по ядерной и радиационной безопасности):

поддерживает надлежащий уровень компетентности сотрудников;

осуществляет контроль за соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии;

осуществляет контроль за организацией и проведением профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, обучением персонала радиационных и ядерных объектов безопасному ведению работ на радиационных объектах, объектах использования атомной энергии;

разрабатывает и представляет в Совет Министров Республики Беларусь на утверждение перечень видов работ, на осуществление которых работникам (персоналу) эксплуатирующих организаций и организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, необходимо получение разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, требования, предъявляемые к этим работникам (персоналу), в том числе к образованию, а также порядок получения указанных разрешений;

устанавливает порядок проверки знания законодательства в области использования атомной энергии и радиационной безопасности у руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, объекты использования атомной энергии, а также выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;

выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;

Министерство образования:

ведет подготовку специалистов для работы на АЭС;

создает и развивает системы переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава УВО на основе государственного заказа;

совместно с Министерством энергетики проводит мониторинг распределения, трудоустройства выпускников учреждений высшего и среднего специального образования по специальностям ядерной энергетики;

Министерство здравоохранения:

обеспечивает медицинские осмотры персонала АЭС (при приеме на работу и периодически, весь период эксплуатации АЭС);

обеспечивает проведение психофизиологического обследования персонала АЭС (при приеме на работу и периодически, весь период эксплуатации АЭС).

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы в 2008-2015 годах реализована часть запланированных мер, в том числе:

сформирован на основе заявок государственных органов (организаций) государственный заказ на подготовку кадров: определены по годам объемы подготовки, переподготовки, повышения (поддержания) квалификации специалистов, научных работников высшей квалификации в разрезе специальностей и рабочих кадров;

определены учреждения образования, которые осуществляют подготовку кадров, доведены до них планы подготовки по годам;

определены оптимальные схемы подготовки кадров (базовая подготовка (4-6 лет) в УВО Республики Беларусь), специальная подготовка (0,5-3 года в организациях иностранных государств - практика, стажировка, подготовка магистров, научных работников высшей квалификации и другое);

установлены критерии знаний, умений и навыков для отбора выпускников в соответствии с требованиями к их квалификации;

создан учебно-тренировочный центр АЭС;

ведется организация системы подготовки, переподготовки, повышения (поддержания) квалификации персонала АЭС на базе учебно-тренировочного центра АЭС;

организованы международное сотрудничество в сфере подготовки персонала для ядерной энергетики и широкое использование разработок (методических материалов, учебных пособий, автоматизированных обучающих систем и другого) атомных электростанций, имеющих аналогичную ядерную установку;

разработана нормативная правовая база, обеспечивающая:

введение в действие процедуры квалификационного допуска оперативного персонала АЭС и получения разрешений на подготовку персонала АЭС;

создание системы закрепления кадров, включая экономические стимулы, начиная с обучения и заканчивая работой на ядерных объектах, с учетом обучения, проведения практики, стажировок за рубежом;

возможность привлечения для участия в учебном процессе иностранных преподавателей (специалистов) по дисциплинам, имеющим недостаточный опыт наработки учеными и преподавателями УВО страны;

повышение квалификации, проведение стажировок преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов на действующих ядерных объектах;

возможность привлечения иностранных специалистов и рабочих для строительства и эксплуатации АЭС.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 12.

Мероприятия подпрограммы направлены на:

обеспечение государственного заказа на подготовку кадров, переподготовку специалистов с высшим и средним специальным образованием (таблицы 1 и 2);

подготовку магистров и кадров высшей научной квалификации для ядерной энергетики в Республике Беларусь и за рубежом (таблицы 3-5);

нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение подготовки кадров;

модернизацию материально-технической и учебно-лабораторной базы учреждений образования и научных учреждений, готовящих кадры;

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава УВО;

укомплектование штата АЭС, в том числе за счет специальной подготовки (0,5-3 года) специалистов, имеющих соответствующее высшее образование, в зарубежных учреждениях образования и на действующих объектах ядерной энергетики;

организацию сотрудничества с организациями иностранных государств по вопросам подготовки кадров, включая обмен опытом, организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов.

 

Таблица 1

Объемы подготовки (приема на обучение) специалистов для ядерной энергетики в УВО Республики Беларусь

 

Код и наименование специальности (специализации)

Прием на обучение по годам (человек)

Название учреждения образования

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство образования

1-43 01 08 Паротурбинные установки атомных электростанций

20

20

20

20

20

БНТУ

1-31 04 06 Ядерные физика и технологии

30

30

30

30

30

БГУ

1-31 05 03 Химия высоких энергий

25

25

25

25

25

"

1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность

20

20

20

20

20

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ

1-39 03 03 Электронные и информационно-управляющие системы физических установок

30

30

30

30

30

БГУИР

Всего

125

125

125

125

125

 

 

Таблица 2

Объемы подготовки (приема на обучение) специалистов для ядерной энергетики в учреждениях среднего специального образования Республики Беларусь

 

Код и наименование специальности (специализации)

Прием на обучение по годам (человек)

Название учреждения образования

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство энергетики

2-43 01 01 Электрические станции

25

25

25

25

25

МГЭК

2-43 01 04 Тепловые электрические станции

25

25

25

25

25

"

Всего

50

50

50

50

50

 

 

Таблица 3

Объемы подготовки магистров для ядерной энергетики в организациях иностранных государств

 

Название учреждения образования

Направление на обучение по годам (человек)

2016

2017

2018

2019

2020

БГУ

1

1

1

1

1

БНТУ

1

1

1

1

1

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ

1

1

1

1

1

БГУИР

1

1

1

1

1

Всего

4

4

4

4

4

 

Примечание. Квоты на подготовку между УВО по согласованию могут изменяться в пределах общего количества.

 

Таблица 4

Объемы подготовки аспирантов для ядерной энергетики в организациях иностранных государств

 

Название учреждения образования

Направление на обучение по годам (человек)

2016

2017

2018

2019

2020

БГУ

1

1

1

БНТУ

1

1

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ

1

1

1

БГУИР

1

1

Всего

2

2

2

2

2

 

Примечание. Квоты на подготовку между УВО по согласованию могут изменяться в пределах общего количества.

 

Таблица 5

Объемы подготовки научных кадров высшей квалификации для ядерной энергетики в научно-исследовательских институтах Национальной академии наук Беларуси

 

Название учреждения образования

Прием на обучение по годам (человек)

2016

2017

2018

2019

2020

Аспирантура

2

2

3

3

2

Докторантура

1

 

Реализация подпрограммы позволит:

усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам кадрового обеспечения предприятий и организаций ядерно-энергетической отрасли с учетом специфики подготовки и допуска персонала к самостоятельной работе;

осуществить подготовку кадров, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации АЭС, государственный надзор и регулирование ядерной и радиационной безопасности, научно-техническую поддержку ядерной энергетики;

обеспечить ядерную энергетику специалистами с высшим и средним специальным образованием, научными работниками высшей квалификации по основным специальностям для строительства и эксплуатации АЭС;

обеспечить подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для ядерной энергетики, в том числе для регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности;

обеспечить научно-методическое, нормативно-техническое и учебно-программное сопровождение образовательного процесса в учреждениях образования и науки, осуществляющих подготовку кадров;

создать учебно-лабораторную базу и укрепить материально-техническую базу учреждений образования и науки, осуществляющих подготовку кадров;

повысить уровень профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров.

Глава 17. Общая характеристика и направления реализации подпрограммы 11 "Молодежная политика"

Текущее состояние и прогноз реализации молодежной политики

На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь количество молодежи в возрасте от 14 до 31 года составило почти 2120,9 тыс. человек (24 процента от общего количества населения), в том числе от 25 до 30 лет - 926,8 тыс. человек, или 44,7 процента от общей численности молодежи. В городах и поселках городского типа проживает 83,8 процента молодых людей, в сельской местности - 16,2 процента молодежи.

За последние годы удалось достичь ряда положительных результатов в реализации государственной молодежной политики.

С учетом запросов отраслей экономики осуществляется подготовка кадров рабочих (служащих), специалистов в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Функционирует система выявления, отбора, учета и социальной поддержки одаренной и талантливой молодежи.

Особое внимание уделяется поддержке заинтересованности студенческой молодежи в научной деятельности.

Достигнуты положительные результаты в организации трудовой занятости молодежи. В 2015 году в составе 3767 студенческих отрядов было трудоустроено 71,9 тыс. человек (2010 год - в составе 769 студенческих отрядов трудоустроено 19,7 тыс. человек).

Для закрепления молодых специалистов на рабочих местах выработана система их стимулирования (денежная помощь, единовременное пособие, повышение тарифных ставок и должностных окладов, ежемесячные доплаты, выделение арендного жилья).

Приняты меры по созданию условий для укрепления института семьи, стимулирования молодежи к созданию семьи с детьми, улучшению жилищных условий молодых семей.

Налажена система гражданско-патриотического воспитания молодежи. Молодежь вовлекается в социально-общественную деятельность через органы самоуправления, общественные объединения молодежной направленности, волонтерское движение.

Результатом проводимой профилактической работы по предупреждению негативных проявлений в молодежной среде стала положительная тенденция по снижению доли курящих (с 2001 года уменьшилась в 2 раза), употребляющих алкоголь (в 2 раза).

Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов. Требует дальнейшего совершенствования работа по повышению имиджа рабочих профессий, необходимо расширение подготовки научных работников высшей квалификации, требующихся для развития высокотехнологичных производств.

Актуальным остается вопрос о продвижении талантливой и одаренной молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность.

Недостаточно высокими темпами растет число молодых людей, реализующих собственные предпринимательские проекты.

Отмечается психологическая неготовность молодых граждан к семейной жизни.

Возникают риски, связанные с социализацией молодых людей в сети Интернет, сужением круга интересов, уходом от реальности в виртуальный мир, вызывающие необходимость принятия мер по обеспечению информационной безопасности молодого поколения в информационных сетях.

Сохраняется проблема употребления молодежью спиртных напитков, наркотических, психотропных средств (в 2015 году в 3,7 раза по сравнению с 2014 годом увеличилось число наркопреступлений с участием несовершеннолетних (с 127 до 464).

Также требуется дополнительная поддержка в эффективной социализации молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с инвалидностью, болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного места жительства, конфликтами и жестоким обращением в семье, асоциальным поведением и иными социальными проблемами, что объективно нарушает жизнедеятельность молодых людей и не может быть преодолено ими самостоятельно.

Кроме того, в республике не сформирована сеть многопрофильных центров по работе с молодежью по месту жительства (месту пребывания). Необходимо кадровое укрепление управленческой вертикали по работе с молодежью.

Социальное становление и развитие молодежи, более полная реализация ее возможностей в интересах всего общества актуализируют потребность в новых подходах в работе.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 13.

Решение задач подпрограммы будет осуществляться за счет:

совершенствования и развития успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи с учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного взаимодействия;

совершенствования системы выявления талантливой и одаренной молодежи, раскрытия ее потенциала, вовлечения в инновационную деятельность;

формирования у молодежи уважения к семейным ценностям, здоровью, профилактики асоциального поведения молодых людей, их участия в деятельности незарегистрированных объединений деструктивной направленности, молодежной преступности и правонарушений;

создания условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;

внедрения современных форм профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, развития студотрядовского движения, трудоустройства молодых граждан, поддержки их предпринимательской инициативы;

создания условий для реализации социально значимых и общественных инициатив молодежи, развития органов ученического и студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

увеличить потребление качественных услуг в области государственной молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения;

повысить гражданскую позицию, общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных объединений, управлении общественной жизнью;

внедрить инновационные формы и методы решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи, создать условия для саморазвития и самореализации молодежи в интересах страны;

повысить продуктивность занятости молодежи, реализующей инновационные проекты.

Также возможен экономический эффект в виде повышения эффективности использования бюджетных ресурсов государственной молодежной политики за счет устранения дублирования и обеспечения координации деятельности различных министерств и ведомств.

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

При выполнении подпрограммы допускается риск недостижения ожидаемых результатов (целевых показателей) по причине:

невыполнения планов работы по проведению мероприятий для молодежи. Для минимизации данного риска планируются составление планов реализации подпрограммы, координация взаимодействия ее исполнителей и участников, ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы, закрепление персональной ответственности за выполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

рисков, связанных с изменением законодательства. Оперативное реагирование и внесение изменений в Государственную программу позволит снизить воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы;

отставания от сроков реализации мероприятий и, как следствие, неосвоения выделенных финансовых средств.

При достаточном уровне фактического финансирования и своевременности выполнения в полном объеме запланированных мероприятий будет обеспечено достижение всех целевых показателей подпрограммы, что будет способствовать повышению качества реализации основных направлений молодежной политики.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируются проведение ежегодного мониторинга и анализа оперативных данных о ходе реализации подпрограммы, ее корректировка (при необходимости).

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

Приложение 1

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих цели Государственной программы, целевых показателях, характеризующих задачи подпрограмм, и их значениях

Наименование показателя

Заказчик

Единица измерения

Значения показателей по годам

2016

2017

2018

2019

2020

СВОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Государственная программа

1. Позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития (по индексу уровня образования)

Минобразование

позиция в рейтинге

не ниже 30-й

не ниже 30-й

не ниже 30-й

не ниже 30-й

не ниже 30-й

2. Охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания

"

процентов

73

76

79

82

85

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"

Задача 1. Сохранение доступности дошкольного образования

3. Охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования – всего

Минобразование

процентов

95,3

95,9

96,5

97,1

98

в том числе в сельской местности

 

"

67

67,8

68,6

69,4

70

Задача 2. Совершенствование качества дошкольного образования

4. Оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения

Минобразование

процентов

76

78,4

80,8

83,2

85

5. Доля воспитателей, имеющих:

 

 

 

 

 

 

 

образование по направлению "Педагогика детства"

"

"

54,6

58,6

62,6

66,0

70

высшую квалификационную категорию

"

"

17,2

17,9

18,6

19,3

20

первую квалификационную категорию

"

"

34,1

35,8

37,5

39,2

40

Задача 3. Обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования

6. Оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания

Минобразование

процентов

59,2

64,4

69,6

74,8

80

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего среднего образования"

Задача 1. Повышение качества общего среднего образования

7. Доля учителей учреждений общего среднего образования, имеющих:

 

 

 

 

 

 

 

квалификационную категорию "учитель-методист"

Минобразование

процентов

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

высшую и первую квалификационные категории

"

"

76

76,5

76,5

77

77

8. Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием

"

"

22

28

32

36

40

Задача 2. Оптимизация сети учреждений общего среднего образования

9. Средняя наполняемость классов в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городской местности

Минобразование

человек

22,5

23

23,5

24

24,5

Подпрограмма 3 "Развитие системы специального образования"

Задача 1. Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития

10. Доля обучающихся с особенностями психофизического развития, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования

Минобразование

процентов

72

74

76

78

80

Задача 2. Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития

11. Охват детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной помощью

Минобразование

процентов

82

84

86

88

90

Подпрограмма 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования"

Задача 1. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием

12. Количество лиц, получивших профессионально-техническое образование, с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) от общего количества выпускников

Минобразование

процентов

47

49

51

53

55

13. Удельный вес обновленных образовательных стандартов по специальностям:

 

 

 

 

 

 

 

профессионально-технического образования

"

"

9

9

8

8

7

среднего специального образования

"

"

9

9

9

9

9

Задача 2. Приведение объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей

14. Выпуск рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием

Минобразование

тысяч человек

29,8

29,9

30,2

29

29,2

15. Выпуск рабочих и специалистов со средним специальным образованием

"

"

32,4

31,3

31,5

31,1

32,1

Подпрограмма 5 "Развитие системы высшего образования"

Задача 1. Повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров

16. Доля утвержденных образовательных стандартов или изменений к ним от общего количества образовательных стандартов высшего образования

Минобразование

процентов

2

2

7

2

2

17. Численность преподавателей УВО, прошедших стажировку за рубежом

"

человек

200

200

200

200

200

18. Количество созданных филиалов кафедр

"

единиц

20

20

20

20

20

Задача 2. Повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве

19. Количество УВО, вошедших в 4000 лучших университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по рейтингам QS или SIR

Минобразование

единиц

8

9

9

10

10

Задача 3. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки специалистов с высшим образованием

20. Выполнение контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых учредителями учреждений образования

Минобразование

процентов

100

100

100

100

100

21. Удельный вес численности поступивших на обучение в магистратуру в общей численности выпускников I ступени высшего образования

"

"

8

10

12

14

16

22. Доля трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников, подлежащих распределению

"

"

90

90

90

90

90

Подпрограмма 6 "Развитие системы послевузовского образования"

Задача 1. Обеспечение функционирования системы послевузовского образования. Увеличение подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики

23. Удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI техническим укладам экономики

ГКНТ

процентов

14,8

15,6

16,9

18,7

20

Задача 2. Обеспечение тесного взаимодействия науки и образования с производственными предприятиями путем расширения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики

24. Удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) для предприятий и организаций реального сектора экономики

ГКНТ

процентов

1,2

3,7

5,9

7,8

10

25. Удельный вес выпуска с защитой диссертации в пределах установленного срока обучения из:

 

 

 

 

 

 

 

аспирантуры (адъюнктуры)

"

"

5,6

5,8

6,2

6,7

7

докторантуры

"

"

16

16,5

17,1

17,7

18,5

Подпрограмма 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых"

Задача – совершенствование содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики

26. Удельный вес обновленных образовательных стандартов специальностей переподготовки

Минобразование

процентов

2

21

41

20

16

27. Удельный вес учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования

"

"

2

4

6

8

10

Подпрограмма 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи"

Задача – обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи

28. Охват детей и молодежи дополнительным образованием

Минобразование

процентов

54

56

58

60

62

Подпрограмма 9 "Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь"

Задача – создание условий для устойчивого функционирования организаций системы Минобразования в соответствии с их уставной деятельностью

29. Доля фактически освоенных средств в общем объеме выделенного на реализацию подпрограммы финансирования

Минобразование

процентов

100

100

100

100

100

Подпрограмма 10 "Подготовка кадров для ядерной энергетики"

Задача – организация комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности

30. Принято на обучение по специальностям ядерной энергетики на І ступень высшего образования

Минобразование

человек

125

125

125

125

125

31. Принято на обучение по специальностям ядерной энергетики на уровень среднего специального образования

Минэнерго

"

50

50

50

50

50

32. Подготовлено специалистов ГП "Белорусская АЭС" за рубежом

"

"

16

16

16

Подпрограмма 11 "Молодежная политика"

Задача 1. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, вовлечение ее в активную общественную деятельность

33. Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности

Минобразование

процентов

73

76

79

82

85

Задача 2. Принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде

34. Охват молодых людей профилактическими акциями и мероприятиями

Минобразование

процентов

72

74

76

78

80

Задача 3. Повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения

35. Численность молодых людей, принимающих участие в работе студенческих отрядов

Минобразование

тысяч человек

70,05

70,1

70,15

70,2

70,25

36. Численность молодых людей, вовлеченных в волонтерское (добровольческое) движение

"

"

54

58

62

66

70

Задача 4. Оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений

37. Численность молодых людей, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправления (парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и другое)

Минобразование

тысяч человек

76,1

78,4

81

83,5

85

(В Приложение 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

 

Приложение 2

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы

(рублей)

Наименование подпрограммы, задачи

Источники финансирования

Объемы финансирования

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования":

республиканский бюджет, местные бюджеты

6 570 435 743,77

1 063 675 235,54

1 192 282 529,58

1 310 876 797,02

1 433 915 905,23

1 569 685 276,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

25 318 915,63

3 759 532,8

4 628 617,79

5 176 744,41

5 647 739,2

6 106 281,43

местные бюджеты

6 545 116 828,14

1 059 915 702,74

1 187 653 911,79

1 305 700 052,61

1 428 268 166,03

1 563 578 994,97

сохранение доступности дошкольного образования (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты

6 523 955 093,57

1 058 450 501,24

1 181 793 419,74

1 301 826 966,35

1 423 368 304,34

1 558 515 901,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

21 479 299,3

3 137 805,4

3 932 770,0

4 410 616,0

4 809 594,7

5 188 513,2

местные бюджеты

6 502 475 794,27

1 055 312 695,84

1 177 860 649,74

1 297 416 350,35

1 418 558 709,64

1 553 327 388,7

совершенствование качества дошкольного образования (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты

7 594 696,38

1 189 962,6

1 336 079,39

1 478 581,96

1 714 831,7

1 875 240,73

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 632 972,93

587 980,1

657 337,79

724 774,41

793 839,2

869 041,43

местные бюджеты

3 961 723,45

601 982,5

678 741,6

753 807,55

920 992,5

1 006 199,3

обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования (задача 3)

республиканский бюджет, местные бюджеты

38 885 953,82

4 034 771,7

9 153 030,45

7 571 248,71

8 832 769,19

9 294 133,77

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

206 643,4

33 747,3

38 510,0

41 354,0

44 305,3

48 726,8

местные бюджеты

38 679 310,42

4 001 024,4

9 114 520,45

7 529 894,71

8 788 463,89

9 245 406,97

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего среднего образования" – повышение качества общего среднего образования (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты, средства займа Всемирного банка

13 119 717 051,23

2 125 162 850,43

2 377 634 091,33

2 618 487 955,3

2 864 089 624,72

3 134 342 529,45

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

243 996 086,23

40 818 932,7

43 935 528,93

48 359 563,68

52 911 239,06

57 970 821,86

местные бюджеты

12 785 074 112,1

2 068 367 209,73

2 315 376 562,4

2 551 424 683,62

2 792 092 969,26

3 057 812 687,09

средства займа Всемирного банка

90 646 852,9

15 976 708,0

18 322 000,0

18 703 708,0

19 085 416,4

18 559 020,5

Подпрограмма 3 "Развитие системы специального образования":

республиканский бюджет, местные бюджеты

605 137 109,11

98 542 476,15

109 507 366,16

120 580 054,92

132 075 431,53

144 431 780,35

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

4 826 720,02

792 246,4

872 428,98

960 544,31

1 050 835,48

1 150 664,85

местные бюджеты

600 310 389,09

97 750 229,75

108 634 937,18

119 619 510,61

131 024 596,05

143 281 115,5

развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития (задача 1)

местные бюджеты

228 812,71

25 000,0

33 940,0

68 930,74

53 863,23

47 078,74

сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты

604 908 296,4

98 517 476,15

109 473 426,17

120 511 124,18

132 021 568,29

144 384 701,61

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

4 826 720,02

792 246,4

872 428,98

960 544,31

1 050 835,48

1 150 664,85

местные бюджеты

600 081 576,38

97 725 229,75

108 600 997,18

119 550 579,87

130 970 732,82

143 234 036,76

Подпрограмма 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования":

республиканский бюджет, средства республиканского централизованного инновационного фонда, местные бюджеты, собственные средства организаций

3 558 525 524,64

569 131 575,28

648 116 109,59

712 497 172,61

778 020 931,59

850 759 735,57

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

952 914 506,72

145 021 238,0

174 877 548,08

192 390 804,44

210 350 392,01

230 274 524,19

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда

1 650 600,0

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

193 500,0

местные бюджеты

2 236 540 292,52

360 426 969,21

404 697 199,42

446 238 650,27

488 887 163,64

536 290 309,98

собственные средства организаций

369 070 725,4

63 683 368,07

68 541 362,09

73 867 717,9

78 783 375,94

84 194 901,4

повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием (задача 1)

республиканский бюджет, средства республиканского централизованного инновационного фонда, местные бюджеты, собственные средства организаций

149 488 268,56

15 803 184,12

29 351 756,94

31 943 325,93

34 651 168,81

37 738 832,76

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

67 852 955,67

2 190 032,6

14 375 007,46

15 677 507,05

17 026 044,61

18 584 363,95

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. №142рп "О финансировании государственных учреждений образования Министерства транспорта и коммуникаций"

1 650 600,0

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

193 500,0

местные бюджеты

54 870 728,82

8 823 989,4

9 957 489,29

10 963 196,02

11 993 458,93

13 132 595,18

собственные средства организаций

26 764 584,07

4 789 162,12

5 019 260,19

5 302 622,86

5 631 665,27

6 021 873,63

приведение объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

3 409 037 256,08

553 328 391,16

618 764 352,65

680 553 846,68

743 369 762,78

813 020 902,81

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

885 061 551,05

142 831 205,4

160 502 540,62

176 713 297,39

193 324 347,4

211 690 160,24

местные бюджеты

2 181 669 563,7

351 602 979,81

394 739 710,13

435 275 454,25

476 893 704,71

523 157 714,8

собственные средства организаций

342 306 141,33

58 894 205,95

63 522 101,9

68 565 095,04

73 151 710,67

78 173 027,77

Подпрограмма 5 "Развитие системы высшего образования" – повышение качества подготовки специалистов, эффективности практико-ориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров (задача 1)

республиканский бюджет, средства республиканского централизованного инновационного фонда, собственные средства организаций

5 013 979 314,96

826 958 996,72

916 470 606,21

997 130 817,68

1 085 622 750,07

1 187 796 144,28

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 245 718 839,16

521 630 492,4

592 055 497,73

647 419 769,28

708 444 029,28

776 169 050,47

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда

8 162 500,0

2 341 600,0

4 401 700,0

534 800,0

396 500,0

487 900,0

собственные средства организаций

1 768 260 475,8

305 328 504,32

324 415 108,48

349 711 048,4

377 178 720,79

411 627 093,81

Подпрограмма 6 "Развитие системы послевузовского образования" – обеспечение функционирования системы послевузовского образования. Увеличение подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики

республиканский бюджет, собственные средства организаций

76 643 693,68

10 836 298,88

13 827 974,0

15 612 123,7

17 363 021,78

19 004 275,32

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

69 307 586,91

9 533 895,7

12 453 388,3

14 145 264,2

15 810 303,64

17 364 735,07

собственные средства организаций

7 336 106,77

1 302 403,18

1 374 585,7

1 466 859,5

1 552 718,14

1 639 540,25

Подпрограмма 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых" – задача по совершенствованию содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций, средства Европейской комиссии

504 782 343,99

82 188 228,48

97 891 412,84

100 513 612,89

108 391 030,07

115 798 059,71

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

196 448 564,1

30 357 883,8

37 307 912,15

40 407 565,69

43 321 357,71

45 053 844,75

местные бюджеты

114 671 332,77

19 288 289,03

20 624 932,77

22 709 286,82

24 844 020,16

27 204 803,99

собственные средства организаций

188 412 447,12

32 542 055,65

34 708 567,92

37 396 760,38

40 225 652,2

43 539 410,97

средства Европейской комиссии

5 250 000,0

5 250 000,0

Подпрограмма 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи" – задача по обеспечению доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

1 544 360 441,68

250 154 042,53

279 286 896,69

311 227 991,44

335 958 206,08

367 733 304,94

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

34 595 088,35

5 615 245,9

6 266 614,41

6 899 542,47

7 548 099,46

8 265 586,11

местные бюджеты

1 477 340 665,17

238 999 121,7

267 003 484,0

297 855 735,61

321 466 519,0

352 015 804,86

собственные средства организаций

32 424 688,16

5 539 674,93

6 016 798,28

6 472 713,36

6 943 587,62

7 451 913,97

Подпрограмма 9 "Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь":

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

1 663 901 447,93

268 965 846,02

301 972 857,07

333 211 065,87

362 854 590,99

396 897 087,88

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

122 426 191,75

19 871 649,5

22 176 760,19

24 416 614,32

26 711 770,87

29 249 396,87

местные бюджеты

1 532 256 373,18

247 535 696,52

278 025 396,88

306 097 981,55

333 929 249,12

366 668 049,11

собственные средства организаций

3 101 783,0

343 000,0

445 900,0

579 670,0

753 571,0

979 642,0

средства займа Всемирного банка

6 117 100,0

1 215 500,0

1 324 800,0

2 116 800,0

1 460 000,0

организация проведения централизованного тестирования, разработка нормативного правового обеспечения и механизма его проведения, обеспечение участия Республики Беларусь в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся (задача 1)

республиканский бюджет, средства займа Всемирного банка

6 252 217,02

1 025 937,4

1 299 389,14

1 772 603,44

1 263 502,17

890 784,87

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 728 467,02

605 187,4

675 389,14

743 603,44

813 502,17

890 784,87

средства займа Всемирного банка

2 523 750,0

420 750,0

624 000,0

1 029 000,0

450 000,0

разработка и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты, средства займа Всемирного банка

104 426 857,6

17 007 519,67

18 920 081,86

20 827 163,32

22 781 305,61

24 890 787,14

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

14 795 762,2

2 401 579,6

2 680 162,09

2 950 859,73

3 228 235,36

3 534 925,42

местные бюджеты

89 437 345,4

14 559 190,07

16 191 919,77

17 827 303,59

19 503 070,25

21 355 861,72

средства займа Всемирного банка

193 750,0

46 750,0

48 000,0

49 000,0

50 000,0

информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координация и выполнение работ в области информатизации системы образования (задача 3)

республиканский бюджет, средства займа Всемирного банка

10 943 292,93

1 972 457,1

2 019 294,13

2 543 310,03

2 605 933,97

1 802 297,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 543 692,93

1 224 457,1

1 366 494,13

1 504 510,03

1 645 933,97

1 802 297,7

средства займа Всемирного банка

3 399 600,0

748 000,0

652 800,0

1 038 800,0

960 000,0

обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, НДЦ "Зубренок" (задача 4)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

80 772 354,04

12 490 527,12

14 617 946,93

16 179 463,67

17 818 885,28

19 665 531,04

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

40 665 781,98

6 600 680,2

7 366 359,21

8 110 361,56

8 872 735,53

9 715 645,48

местные бюджеты

37 004 789,08

5 546 846,92

6 805 687,74

7 489 432,11

8 192 578,75

8 970 243,56

собственные средства организаций

3 101 783,0

343 000,0

445 900,0

579 670,0

753 571,0

979 642,0

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (задача 5)

местные бюджеты

874 310 060,3

141 777 619,73

158 416 225,37

174 405 311,63

190 792 791,92

208 918 111,65

обеспечение функционирования Национального центра усыновления в качестве центра по семейному устройству (задача 6)

республиканский бюджет

1 142 060,24

185 373,9

206 877,27

227 771,88

249 182,43

272 854,76

обеспечение функционирования специальных учебно-воспитательных учреждений и специального лечебно-воспитательного учреждения (задача 7)

"

48 691 715,68

7 903 412,5

8 820 208,35

9 711 049,39

10 623 888,04

11 633 157,4

обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих создание условий для организации образовательного процесса в учреждениях образования (задача 8)

республиканский бюджет, местные бюджеты

537 362 890,12

86 602 998,6

97 672 834,02

107 544 392,51

116 719 101,57

128 823 563,42

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 858 711,72

950 958,8

1 061 270,02

1 168 458,29

1 278 293,37

1 399 731,24

местные бюджеты

531 504 178,4

85 652 039,8

96 611 564,0

106 375 934,22

115 440 808,2

127 423 832,18

Подпрограмма 10 "Подготовка кадров для ядерной энергетики" – задача по организации комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности

республиканский бюджет

20 731 797,3

3 947 197,3

4 345 700,0

4 283 100,0

4 274 700,0

3 881 100,0

Подпрограмма 11 "Молодежная политика":

республиканский бюджет, местные бюджеты

15 302 095,93

2 486 545,1

2 765 925,22

3 056 543,08

3 331 541,14

3 661 541,39

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

12 000 947,53

1 947 938,9

2 173 893,85

2 393 463,66

2 618 449,3

2 867 201,82

местные бюджеты

3 301 148,4

538 606,2

592 031,37

663 079,42

713 091,84

794 339,57

формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную общественную деятельность (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты

1 793 024,39

287 741,5

325 886,0

360 231,0

377 031,17

442 134,72

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

289 219,93

41 802,3

58 078,57

56 990,31

54 227,87

78 120,88

местные бюджеты

1 503 804,46

245 939,2

267 807,43

303 240,69

322 803,3

364 013,84

принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты

773 562,51

121 420,2

141 613,74

157 101,67

166 820,96

186 605,94

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

95 491,91

11 270,0

18 577,32

22 379,91

18 762,78

24 501,9

местные бюджеты

678 070,6

110 150,2

123 036,42

134 721,76

148 058,18

162 104,04

повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения (задача 3)

республиканский бюджет, местные бюджеты

11 893 990,47

1 928 785,8

2 155 416,99

2 374 779,11

2 589 803,82

2 845 204,75

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

11 278 469,23

1 827 780,0

2 045 247,32

2 251 351,75

2 457 128,39

2 696 961,77

местные бюджеты

615 521,24

101 005,8

110 169,67

123 427,36

132 675,43

148 242,98

оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений (задача 4)

республиканский бюджет, местные бюджеты

841 518,56

148 597,6

143 008,49

164 431,3

197 885,19

187 595,98

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

337 766,46

67 086,6

51 990,64

62 741,69

88 330,26

67 617,27

местные бюджеты

503 752,1

81 511,0

91 017,85

101 689,61

109 554,93

119 978,71

Итого

 

32 693 516 564,22

5 302 049 292,43

5 944 101 468,69

6 527 477 234,51

7 125 897 733,2

7 793 990 835,39

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

4 928 285 243,7

783 296 253,4

901 093 890,41

986 852 976,46

1 078 688 916,01

1 178 353 207,42

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда

 

9 813 100,0

2 803 400,0

4 835 000,0

861 800,0

631 500,0

581 400,0

местные бюджеты

 

25 294 611 141,37

4 092 821 824,88

4 582 608 455,81

5 050 308 980,51

5 521 225 775,1

6 047 646 105,07

собственные средства организаций

 

2 368 606 226,25

408 739 006,15

435 502 322,47

469 494 769,54

505 437 625,69

549 432 502,4

средства Европейской комиссии

 

5 250 000,0

5 250 000,0

средства займа Всемирного банка

 

96 763 952,9

17 192 208,0

19 646 800,0

20 820 508,0

20 545 416,4

18 559 020,5

 

Примечание. Собственные средства организаций включают средства, остающиеся в распоряжении заказчиков Государственной программы в соответствии с законодательством, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций и собственные средства организаций – исполнителей мероприятий, являющихся коммерческими организациями.

(Приложение 2 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 3

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного образования"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Сохранение доступности дошкольного образования

1. Расходы на функционирование учреждений дошкольного образования (в том числе реорганизация учреждений дошкольного образования, перепрофилирование групп в учреждениях дошкольного образования), обеспечение мер социальной защиты обучающихся, финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования в иных организациях

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет

21 479 299,3

3 137 805,4

3 932 770,0

4 410 616,0

4 809 594,7

5 188 513,2

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

853 545 577,98

138 543 542,7

154 614 593,65

170 230 667,61

186 232 350,37

203 924 423,65

Витебский облисполком

2016–2020

"

811 137 441,3

131 660 051,5

146 932 617,5

161 772 811,8

176 979 456,1

193 792 504,4

Гомельский облисполком

2016–2020

"

986 801 595,4

160 173 038,8

178 753 111,3

196 807 175,5

215 307 050,0

235 761 219,8

Гродненский облисполком

2016–2020

"

768 153 325,2

124 218 702,0

139 219 571,4

153 772 506,6

167 514 280,3

183 428 264,9

Минский облисполком

2016–2020

"

868 802 652,67

141 020 000,0

157 378 320,0

173 273 530,32

189 561 242,17

207 569 560,18

Могилевский облисполком

2016–2020

"

709 805 842,3

115 212 372,2

128 577 012,1

141 563 306,9

154 870 239,8

169 582 911,3

Минский горисполком

2016–2020

"

1 504 229 359,42

244 484 988,64

272 385 423,79

299 996 351,62

328 094 090,9

359 268 504,47

Итого по задаче 1

 

 

 

6 523 955 093,57

1 058 450 501,24

1 181 793 419,74

1 301 826 966,35

1 423 368 304,34

1 558 515 901,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

21 479 299,3

3 137 805,4

3 932 770,0

4 410 616,0

4 809 594,7

5 188 513,2

местные бюджеты

 

 

 

6 502 475 794,27

1 055 312 695,84

1 177 860 649,74

1 297 416 350,35

1 418 558 709,64

1 553 327 388,7

Задача 2. Совершенствование качества дошкольного образования

2. Оснащение средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы дошкольного образования

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

93 732,5

15 232,5

17 000,0

18 500,0

20 500,0

22 500,0

Гродненский облисполком

2016–2020

"

616 084,7

100 000,0

111 600,0

122 871,6

134 421,5

147 191,6

Могилевский облисполком

2016–2020

"

123 216,9

20 000,0

22 320,0

24 574,3

26 884,3

29 438,3

Минский горисполком

2016–2020

"

1 402 208,84

227 600,0

254 001,6

279 655,78

305 943,45

335 008,01

3. Приобретение компьютерной техники, закупка программных продуктов

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет

29 000,0

3 000,0

4 500,0

6 000,0

7 500,0

8 000,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

682 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

154 000,0

168 000,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

184 825,5

30 000,0

33 480,0

36 861,5

40 326,5

44 157,5

Гродненский облисполком

2016–2020

"

92 412,6

15 000,0

16 740,0

18 430,7

20 163,2

22 078,7

Могилевский облисполком

2016–2020

"

61 608,6

10 000,0

11 160,0

12 287,2

13 442,2

14 719,2

Минский горисполком

2016–2020

"

655 033,02

76 000,0

83 344,0

90 494,24

194 226,62

210 968,16

4. Создание сайтов учреждений дошкольного образования

Брестский облисполком

2016–2020

"

1 314,0

150,0

168,0

302,5

331,0

362,5

Гомельский облисполком

2016–2020

"

36 965,1

6 000,0

6 696,0

7 372,3

8 065,3

8 831,5

Минский горисполком

2016–2020

"

12 321,69

2 000,0

2 232,0

2 457,43

2 688,43

2 943,83

5. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной и учебно-методической документации (в том числе электронных средств обучения):

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

3 603 972,93

584 980,1

652 837,79

718 774,41

786 339,2

861 041,43

5.1. подготовка и выпуск учебно-программной и учебно-методической документации

 

 

 

678 420,16

110 118,0

122 891,69

135 303,75

148 022,3

162 084,42

5.2. подготовка, выпуск, доставка учебных изданий

 

 

 

2 925 552,77

474 862,1

529 946,1

583 470,66

638 316,9

698 957,01

Итого по задаче 2

 

 

 

7 594 696,38

1 189 962,6

1 336 079,39

1 478 581,96

1 714 831,7

1 875 240,73

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

3 632 972,93

587 980,1

657 337,79

724 774,41

793 839,2

869 041,43

местные бюджеты

 

3 961 723,45

601 982,5

678 741,6

753 807,55

920 992,5

1 006 199,3

Задача 3. Обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования

6. Осуществление капитального ремонта учреждений дошкольного образования

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

10 216 922,8

1 156 922,8

1 950 000,0

1 710 000,0

2 650 000,0

2 750 000,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

286 515,4

46 505,8

51 900,5

57 142,5

62 513,9

68 452,7

Гродненский облисполком

2016–2020

"

9 113 118,6

21 931,8

1 502 475,9

2 526 948,0

2 529 481,1

2 532 281,8

Минский облисполком

2016–2020

"

3 080 423,53

500 000,0

558 000,0

614 358,0

672 107,65

735 957,88

Могилевский облисполком

2016–2020

"

1 519 080,1

246 570,0

275 172,1

302 964,5

331 443,2

362 930,3

Минский горисполком

2016–2020

"

7 139 958,62

820 000,0

3 448 117,2

872 388,36

954 392,87

1 045 060,19

7. Внедрение автоматизированной системы по учету и контролю за качеством питания, предоставляемого воспитанникам учреждений дошкольного образования

Брестский облисполком

2016

"

28 200,0

28 200,0

Гродненский облисполком

2016–2020

"

25 912,0

3 500,0

7 812,0

4 750,0

4 700,0

5 150,0

Могилевский облисполком

2016–2020

"

158 700,0

23 760,0

53 500,0

30 240,0

33 000,0

18 200,0

Минский горисполком

2016–2020

"

100 380,44

16 998,8

18 798,3

19 866,66

21 344,45

23 372,23

8. Приобретение оборудования (технологического и другого)

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет

206 643,4

33 747,3

38 510,0

41 354,0

44 305,3

48 726,8

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 431 500,0

200 000,0

238 000,0

278 500,0

322 500,0

392 500,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

275 356,2

44 694,5

49 879,1

54 916,9

60 079,1

65 786,6

Гродненский облисполком

2016–2020

"

505 492,2

61 057,7

96 040,4

105 747,6

115 674,7

126 971,8

Минский облисполком

2016–2020

"

1 293 777,88

210 000,0

234 360,0

258 030,36

282 285,21

309 102,31

Могилевский облисполком

2016–2020

"

246 825,7

40 063,6

44 711,0

49 226,8

53 854,1

58 970,2

Минский горисполком

2016–2020

"

3 257 146,95

580 819,4

585 753,95

644 815,03

695 087,61

750 670,96

Итого по задаче 3

 

 

 

38 885 953,82

4 034 771,7

9 153 030,45

7 571 248,71

8 832 769,19

9 294 133,77

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

206 643,4

33 747,3

38 510,0

41 354,0

44 305,3

48 726,8

местные бюджеты

 

 

 

38 679 310,42

4 001 024,4

9 114 520,45

7 529 894,71

8 788 463,89

9 245 406,97

Всего по подпрограмме

 

 

 

6 570 435 743,77

1 063 675 235,54

1 192 282 529,58

1 310 876 797,02

1 433 915 905,23

1 569 685 276,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

25 318 915,63

3 759 532,8

4 628 617,79

5 176 744,41

5 647 739,2

6 106 281,43

местные бюджеты

 

 

 

6 545 116 828,14

1 059 915 702,74

1 187 653 911,79

1 305 700 052,61

1 428 268 166,03

1 563 578 994,97

(Приложение 3 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 4

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 2 "Развитие системы общего среднего образования"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Повышение качества общего среднего образования

1. Функционирование УОСО, структурных подразделений УВО, реализующих образовательную программу общего среднего образования, реализация образовательных программ, обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

31 280 008,02

6 275 918,7

5 406 973,57

5 953 077,9

6 512 667,23

7 131 370,62

Минкультуры

2016–2020

"

18 384 010,14

2 984 006,9

3 330 151,7

3 666 497,02

4 011 147,74

4 392 206,78

Минспорт

2016–2020

"

26 403 633,1

4 294 091,6

4 781 046,2

5 263 931,9

5 758 741,5

6 305 821,9

Минобороны

2016–2020

"

16 666 997,98

2 702 765,55

2 935 601,2

3 349 661,36

3 665 128,53

4 013 841,34

МЧС

2016–2020

"

16 088 927,09

2 746 464,7

2 906 600,93

3 208 486,0

3 384 180,12

3 843 195,34

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 972 404 678,33

323 473 063,4

355 773 226,75

392 971 020,56

429 745 527,79

470 441 839,83

Витебский облисполком

2016–2020

"

1 607 343 478,7

260 896 507,0

291 160 501,8

320 567 712,5

350 701 077,5

384 017 679,9

Гомельский облисполком

2016–2020

"

1 948 508 964,13

316 272 899,58

352 960 555,93

388 609 572,08

425 138 871,86

465 527 064,68

Гродненский облисполком

2016–2020

"

1 441 078 821,2

232 474 740,8

261 451 810,7

286 935 433,6

314 915 104,4

345 301 731,7

Минский облисполком

2016–2020

"

2 208 255 226,99

355 256 045,59

396 465 746,88

442 455 773,52

484 046 616,23

530 031 044,77

Могилевский облисполком

2016–2020

"

1 530 268 985,3

247 242 245,6

277 462 197,1

305 304 817,1

334 043 971,6

366 215 753,9

Минский горисполком

2016–2020

"

1 883 514 783,15

303 827 882,66

341 601 326,76

376 096 452,1

411 449 518,45

450 539 603,18

2. Приобретение школьных автобусов

МЧС

2017, 2019

республиканский бюджет

223 200,0

98 200,0

125 000,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

9 258 100,0

1 000 000,0

1 785 600,0

1 966 000,0

2 151 000,0

2 355 500,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

2 094 688,0

340 000,0

379 440,0

417 763,4

457 033,2

500 451,4

Гродненский облисполком

2016–2020

"

5 360 847,1

200 000,0

1 116 000,0

1 228 716,0

1 344 215,3

1 471 915,8

Минский облисполком

2016–2020

"

5 656 518,11

910 000,0

1 015 560,0

1 133 364,96

1 239 901,26

1 357 691,89

3. Приобретение и поставка оборудования и средств обучения

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

299 077,7

48 544,9

54 176,11

59 647,89

65 254,8

71 454,0

Минкультуры

2016–2020

"

44 908,27

7 289,3

8 134,86

8 956,48

9 798,39

10 729,24

Минспорт

2016–2020

"

181 469,0

29 455,2

32 872,0

36 192,1

39 594,1

43 355,6

Минобороны

2016–2020

"

200 844,88

32 600,06

36 381,66

40 056,22

43 821,5

47 985,44

МЧС

2016–2020

"

57 326,1

806,1

12 200,0

13 450,0

14 720,0

16 150,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

7 304 870,1

1 245 314,1

1 399 530,8

1 455 873,1

1 520 735,4

1 683 416,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 491 370,0

230 000,0

262 300,0

294 950,0

336 120,0

368 000,0

иные источники (заем Всемирного банка)

5 813 500,1

1 015 314,1

1 137 230,8

1 160 923,1

1 184 615,4

1 315 416,7

 

Витебский облисполком

2016–2020

иные источники (заем Всемирного банка)

1 453 375,0

253 828,5

284 307,7

290 230,8

296 153,8

328 854,2

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

10 567 008,3

1 799 916,7

2 013 600,0

2 109 229,6

2 206 529,2

2 437 732,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

3 696 508,3

600 000,0

669 600,0

737 229,6

806 529,2

883 149,5

иные источники (заем Всемирного банка)

6 870 500,0

1 199 916,7

1 344 000,0

1 372 000,0

1 400 000,0

1 554 583,3

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

3 553 879,1

599 979,2

670 800,0

706 614,8

746 264,6

830 220,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 836 254,1

300 000,0

334 800,0

363 614,8

396 264,6

441 574,7

иные источники (заем Всемирного банка)

1 717 625,0

299 979,2

336 000,0

343 000,0

350 000,0

388 645,8

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

4 155 725,01

686 753,2

767 357,5

831 774,14

890 543,96

979 296,21

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 834 475,01

456 000,0

508 896,0

567 927,94

621 313,16

680 337,91

иные источники (заем Всемирного банка)

1 321 250,0

230 753,2

258 461,5

263 846,2

269 230,8

298 958,3

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

7 809 476,4

1 258 835,9

1 499 702,5

1 607 553,7

1 699 896,2

1 743 488,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

4 374 226,4

658 877,6

827 702,5

921 553,7

999 896,2

966 196,4

иные источники (заем Всемирного банка)

3 435 250,0

599 958,3

672 000,0

686 000,0

700 000,0

777 291,7

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

4 571 253,19

704 775,0

845 941,98

927 790,71

1 005 262,96

1 087 482,54

4. Приобретение и поставка средств обучения и учебного оборудования для учебных кабинетов физики, химии, биологии

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

60 809 309,56

9 870 283,9

11 015 236,83

12 127 775,75

13 267 786,67

14 528 226,41

Минспорт

2017–2020

"

20 643,5

4 464,0

4 914,9

5 376,9

5 887,7

Минобороны

2017

"

80 000,0

80 000,0

МЧС

2017–2020

"

17 350,0

3 750,0

4 130,0

4 520,0

4 950,0

5. Создание сайтов УОСО

Минобороны

2016

республиканский бюджет

2 500,0

2 500,0

Брестский облисполком

2016–2017

местный бюджет

23 000,0

13 000,0

10 000,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

49 902,8

8 100,0

9 039,6

9 952,6

10 888,1

11 922,5

Минский облисполком

2016–2020

"

6 215,95

1 000,0

1 116,0

1 245,45

1 362,53

1 491,97

6. Создание информационной компьютерной локальной сети в УОСО

Минобразование

2017, 2020

республиканский бюджет

35 000,0

15 000,0

20 000,0

Минобороны

2016–2020

"

41 200,0

7 000,0

8 000,0

8 500,0

8 700,0

9 000,0

МЧС

2016

"

920,0

920,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 380 000,0

100 000,0

230 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

351 168,3

57 000,0

63 612,0

70 036,8

76 620,3

83 899,2

Гродненский облисполком

2016–2020

"

554 476,2

90 000,0

100 440,0

110 584,4

120 979,4

132 472,4

Минский облисполком

2016–2020

"

57 808,37

9 300,0

10 378,8

11 582,74

12 671,52

13 875,31

Минский горисполком

2016–2020

"

386 212,27

62 688,2

69 960,0

77 025,96

84 266,4

92 271,71

7. Приобретение и поставка компьютерных классов

Минобразование

2016

республиканский бюджет

10 000,0

10 000,0

Минобороны

2016–2017

"

47 300,0

20 800,0

26 500,0

МЧС

2017–2020

"

3 460,0

1 230,0

680,0

740,0

810,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 821 398,0

400 000,0

670 000,0

738 000,0

908 300,0

1 105 098,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

3 367 990,5

546 676,5

610 091,0

671 710,2

734 851,0

804 661,8

Гродненский облисполком

2016–2020

"

3 970 635,3

100 000,0

837 000,0

921 537,0

1 008 161,5

1 103 936,8

Минский облисполком

2016–2020

"

87 023,35

14 000,0

15 624,0

17 436,38

19 075,4

20 887,57

Могилевский облисполком

2016–2020

"

314 042,4

50 000,0

61 800,0

61 435,8

67 210,8

73 595,8

Минский горисполком

2016–2020

"

2 285 423,91

317 322,6

428 012,0

496 919,22

501 214,86

541 955,23

8. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации, в том числе:

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

66 795 664,8

10 841 961,2

12 099 628,7

13 321 691,2

14 573 930,17

15 958 453,53

8.1. подготовка, выпуск и доставка учебных изданий

 

 

 

65 850 128,8

10 688 486,2

11 928 350,6

13 133 114,01

14 367 626,73

15 732 551,26

8.2. подготовка, выпуск учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации

 

 

 

945 536,0

153 475,0

171 278,1

188 577,19

206 303,44

225 902,27

9. Подготовка и издание картографических пособий

Госкомимущество

2016–2020

"

2 788 446,1

460 816,6

495 679,0

548 804,0

606 268,0

676 878,5

10. Капитальный ремонт УОСО

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

1 211 688,29

196 675,6

219 489,97

241 658,46

264 374,35

289 489,91

Минспорт

2016–2020

"

530 032,3

86 032,4

96 012,2

105 709,3

115 646,0

126 632,4

Минобороны

2016–2020

"

1 232 169,41

200 000,0

223 200,0

245 743,2

268 843,06

294 383,15

МЧС

2017–2020

"

540 000,0

45 000,0

150 000,0

165 000,0

180 000,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

45 614 210,4

5 148 075,9

10 057 376,2

9 521 070,5

10 214 765,8

10 672 922,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

30 630 000,0

2 500 000,0

7 000 000,0

6 400 000,0

7 030 000,0

7 700 000,0

иные источники (заем Всемирного банка)

14 984 210,4

2 648 075,9

3 057 376,2

3 121 070,5

3 184 765,8

2 972 922,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

иные источники (заем Всемирного банка)

5 723 486,5

1 011 479,9

1 167 819,1

1 192 148,6

1 216 478,2

1 135 560,7

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

16 220 498,8

2 771 483,6

3 158 553,5

3 320 175,7

3 484 778,0

3 485 508,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

6 598 267,2

1 071 000,0

1 195 236,0

1 315 954,8

1 439 654,6

1 576 421,8

иные источники (заем Всемирного банка)

9 622 231,6

1 700 483,6

1 963 317,5

2 004 220,9

2 045 123,4

1 909 086,2

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

37 962 923,7

3 843 133,0

7 594 247,4

8 415 031,7

8 938 177,1

9 172 334,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

19 796 415,3

632 667,1

3 887 556,5

4 631 118,2

5 077 040,8

5 568 032,7

иные источники (заем Всемирного банка)

18 166 508,4

3 210 465,9

3 706 690,9

3 783 913,5

3 861 136,3

3 604 301,8

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

26 346 469,11

4 318 172,3

4 853 332,5

5 318 730,08

5 741 653,6

6 114 580,63

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

21 320 722,11

3 430 000,0

3 827 880,0

4 271 914,08

4 673 474,0

5 117 454,03

иные источники (заем Всемирного банка)

5 025 747,0

888 172,3

1 025 452,5

1 046 816,0

1 068 179,6

997 126,6

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, иные источники (заем Всемирного банка)

37 713 730,6

6 364 198,5

7 141 149,9

7 790 589,0

8 248 908,1

8 168 885,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

21 200 561,7

3 445 918,1

3 771 806,1

4 351 050,6

4 739 175,0

4 892 611,9

иные источники (заем Всемирного банка)

16 513 168,9

2 918 280,4

3 369 343,8

3 439 538,4

3 509 733,1

3 276 273,2

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

36 323 670,43

10 675 500,0

7 955 804,0

5 467 486,82

5 839 799,34

6 385 080,27

Итого по подпрограмме

 

 

 

13 119 717 051,23

2 125 162 850,43

2 377 634 091,33

2 618 487 955,3

2 864 089 624,72

3 134 342 529,45

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

243 996 086,23

40 818 932,7

43 935 528,93

48 359 563,68

52 911 239,06

57 970 821,86

местные бюджеты

 

 

 

12 785 074 112,1

2 068 367 209,73

2 315 376 562,4

2 551 424 683,62

2 792 092 969,26

3 057 812 687,09

иные источники (заем Всемирного банка)

 

 

 

90 646 852,9

15 976 708,0

18 322 000,0

18 703 708,0

19 085 416,4

18 559 020,5

(Приложение 4 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 5

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 3 "Развитие системы специального образования"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития

1. Развитие сети учреждений образования, реализующих инклюзивное образование, а также ресурсных центров в УСО

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

46 950,0

7 000,0

8 700,0

9 600,0

10 350,0

11 300,0

Минский горисполком

2016–2020

"

107 412,71

15 000,0

16 740,0

33 430,74

20 163,23

22 078,74

2. Развитие адаптивной образовательной среды для лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях образования, а также процессов охвата обучающихся инклюзивными формами образования

Брестский облисполком

2016–2020

"

15 450,0

3 000,0

2 500,0

2 900,0

3 350,0

3 700,0

Гродненский облисполком

2018–2019

"

35 000,0

15 000,0

20 000,0

Могилевский облисполком

2017–2018, 2020

"

24 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

Итого по задаче 1

 

 

 

228 812,71

25 000,0

33 940,0

68 930,74

53 863,23

47 078,74

Задача 2. Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития

3. Функционирование государственного специального дошкольного учреждения "Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха", обеспечение мер социальной защиты обучаюшихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

4 520 499,35

733 746,4

818 860,98

901 565,94

986 313,14

1 080 012,89

4. Научное обеспечение специального образования, в том числе разработка научно-методического обеспечения психо-коррекционной, коррекционной и профориентационной работы с детьми с особенностями психофизического развития; разработка и внедрение предметных стандартов специального образования

"

2016

"

10 500,0

10 500,0

5. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации

"

2016–2020

"

295 720,67

48 000,0

53 568,0

58 978,37

64 522,34

70 651,96

6. Функционирование учреждений специального образования, финансирование образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью в иных организациях

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

85 939 742,04

14 024 400,0

15 551 230,4

17 121 904,67

18 731 363,71

20 510 843,26

Витебский облисполком

2016–2020

"

28 077 567,3

4 557 419,8

5 086 080,5

5 599 775,6

6 126 153,4

6 708 138,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

122 097 000,8

19 818 216,5

22 117 129,6

24 350 959,7

26 639 949,9

29 170 745,1

Гродненский облисполком

2016–2020

"

81 223 264,6

13 183 782,0

14 713 100,7

16 199 123,9

17 721 841,5

19 405 416,5

Минский облисполком

2016–2020

"

73 894 845,28

11 994 267,11

13 385 602,09

14 737 547,91

16 122 877,41

17 654 550,76

Могилевский облисполком

2016–2020

"

97 110 008,1

15 762 445,8

17 590 885,0

19 367 568,3

21 188 118,0

23 200 991,0

Минский горисполком

2016–2020

"

108 055 648,89

18 023 768,54

19 466 086,97

21 432 161,78

23 452 807,48

25 680 824,12

7. Повышение эффективности оказания ранней комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет

Брестский облисполком

2016–2020

"

62 400,0

10 000,0

11 200,0

12 500,0

13 700,0

15 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

"

101 654,0

16 500,0

18 414,0

20 273,8

22 179,6

24 286,6

8. Развитие информационных коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий

Брестский облисполком

2016–2020

"

31 344,5

5 150,0

5 667,5

6 234,5

6 821,5

7 471,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

102 393,1

16 620,0

18 547,9

20 421,2

22 340,8

24 463,2

Гродненский облисполком

2017–2020

"

2 950,0

500,0

600,0

800,0

1 050,0

Могилевский облисполком

2016–2020

"

65 921,1

10 700,0

11 941,2

13 147,3

14 383,1

15 749,5

Минский горисполком

2016–2020

"

61 608,46

10 000,0

11 160,0

12 287,16

13 442,15

14 719,15

9. Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории объектов специального образования

Брестский облисполком

2016–2020

"

766 980,0

45 000,0

155 700,0

171 450,0

187 080,0

207 750,0

Гродненский облисполком

2017–2020

"

775 000,0

201 000,0

218 000,0

245 500,0

110 500,0

Минский облисполком

2016–2020

"

184 825,41

30 000,0

33 480,0

36 861,48

40 326,46

44 157,47

Могилевский облисполком

2016–2020

"

309 736,4

59 040,0

54 888,6

49 543,4

69 362,5

76 901,9

Минский горисполком

2016–2020

"

869 181,4

148 920,0

158 382,72

159 714,17

191 685,31

210 479,2

10. Выделение в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обособленных структурных подразделений

Гродненский облисполком

2019–2020

"

300 000,0

150 000,0

150 000,0

Могилевский облисполком

2017–2019

"

30 000,0

5 000,0

15 000,0

10 000,0

11. Обеспечение педагогического сопровождения детей с аутистическими нарушениями в образовательном процессе

Минский горисполком

2016–2018

"

19 505,0

9 000,0

5 000,0

5 505,0

Итого по задаче 2

 

 

 

604 908 296,4

98 517 476,15

109 473 426,17

120 511 124,18

132 021 568,29

144 384 701,61

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

4 826 720,02

792 246,4

872 428,98

960 544,31

1 050 835,48

1 150 664,85

местные бюджеты

 

 

600 081 576,38

97 725 229,75

108 600 997,18

119 550 579,87

130 970 732,82

143 234 036,76

Всего по подпрограмме

 

 

 

605 137 109,11

98 542 476,15

109 507 366,16

120 580 054,92

132 075 431,53

144 431 780,35

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

4 826 720,02

792 246,4

872 428,98

960 544,31

1 050 835,48

1 150 664,85

местные бюджеты

 

 

600 310 389,09

97 750 229,75

108 634 937,18

119 619 510,61

131 024 596,05

143 281 115,5

(Приложение 5 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 6

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 4 "Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием

1. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации для обеспечения образовательного процесса по специальностям профессионально-технического и среднего специального образования

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

2 398 435,6

389 302,9

434 462,0

478 342,7

523 306,9

573 021,1

2. Приобретение средств обучения и учебно-производственного оборудования для ресурсных центров учреждений профессионально-технического и среднего специального образования

"

2017–2020

"

55 492 979,2

12 000 000,0

13 212 000,0

14 453 928,0

15 827 051,2

3. Приобретение учреждениями профессионально-технического образования современных машин и учебно-производственного оборудования, компьютерных классов, техники, иного оборудования

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

83 171,4

13 500,0

15 066,0

16 587,7

18 146,9

19 870,8

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 749 700,0

284 000,0

316 950,0

348 960,0

381 760,0

418 030,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 417 000,0

230 000,0

256 680,0

282 610,0

309 170,0

338 540,0

собственные средства организаций

332 700,0

54 000,0

60 270,0

66 350,0

72 590,0

79 490,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

3 779 092,1

613 700,0

684 675,2

753 795,4

824 447,0

902 474,5

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

3 488 300,0

566 500,0

632 000,0

695 800,0

761 000,0

833 000,0

 

 

 

собственные средства организаций

290 792,1

47 200,0

52 675,2

57 995,4

63 447,0

69 474,5

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

647 251,9

105 540,0

117 466,9

129 084,6

141 001,1

154 159,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

616 084,6

100 000,0

111 600,0

122 871,6

134 421,5

147 191,5

 

 

 

собственные средства организаций

31 167,3

5 540,0

5 866,9

6 213,0

6 579,6

6 967,8

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

630 867,8

105 000,0

115 280,0

126 297,3

136 537,2

147 753,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

492 867,8

80 000,0

89 280,0

98 297,3

107 537,2

117 753,3

 

 

 

собственные средства организаций

138 000,0

25 000,0

26 000,0

28 000,0

29 000,0

30 000,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 937 025,34

331 305,0

360 790,96

387 640,71

414 174,36

443 114,31

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

788 593,0

128 000,0

142 848,0

157 275,0

172 060,0

188 410,0

 

 

 

собственные средства организаций

1 148 432,34

203 305,0

217 942,96

230 365,71

242 114,36

254 704,31

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

934 127,1

152 000,0

169 400,0

186 307,4

203 632,3

222 787,4

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

924 127,1

150 000,0

167 400,0

184 307,4

201 632,3

220 787,4

 

 

 

собственные средства организаций

10 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

62 214 188,34

10 458 838,72

11 401 786,35

12 368 115,25

13 404 083,39

14 581 364,63

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

41 857 144,89

6 794 056,8

7 582 167,39

8 347 966,3

9 132 675,13

10 000 279,27

 

 

 

собственные средства организаций

20 357 043,45

3 664 781,92

3 819 618,96

4 020 148,95

4 271 408,26

4 581 085,36

4. Приобретение учреждениями среднего специального образования, структурными подразделениями учреждений высшего образования, филиалами учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования", реализующими образовательные программы среднего специального образования, Республиканским государственным училищем олимпийского резерва современных машин и учебно-производственного оборудования, компьютерных классов, техники, иного оборудования

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

31 411,6

5 098,6

5 690,0

6 264,7

6 853,6

7 504,7

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

11 492 627,24

1 919 027,6

2 103 757,2

2 293 883,89

2 484 531,52

2 691 427,03

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 970 610,66

1 293 752,4

1 443 827,65

1 589 654,3

1 739 081,76

1 904 294,55

 

 

собственные средства организаций

3 522 016,58

625 275,2

659 929,55

704 229,59

745 449,76

787 132,48

Минэнерго

2016–2020

республиканский бюджет

128 250,4

20 817,0

23 231,8

25 578,2

27 982,5

30 640,9

Минкультуры

2016–2020

"

17 394,51

2 823,4

3 150,91

3 469,15

3 795,25

4 155,8

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет (средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. №142рп "О финансировании государственных учреждений образования Министерства транспорта и коммуникаций")

1 650 600,0

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

193 500,0

Минспорт

2017–2020

республиканский бюджет

62 000,0

13 000,0

15 000,0

14 000,0

20 000,0

концерн "Беллегпром"

2016–2020

"

18 102,3

2 938,3

3 279,1

3 610,3

3 949,7

4 324,9

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

601 090,0

15 000,0

126 740,0

139 540,0

152 650,0

167 160,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

508 680,0

110 000,0

121 110,0

132 490,0

145 080,0

2016–2020

собственные средства организаций

92 410,0

15 000,0

16 740,0

18 430,0

20 160,0

22 080,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

194 172,1

31 520,0

35 173,9

38 728,2

42 364,6

46 385,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

101 020,0

16 400,0

18 300,0

20 150,0

22 040,0

24 130,0

собственные средства организаций

93 152,1

15 120,0

16 873,9

18 578,2

20 324,6

22 255,4

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

391 048,5

63 994,2

71 075,5

77 987,3

85 082,6

92 908,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

357 293,4

57 994,2

64 721,5

71 258,4

77 956,7

85 362,6

собственные средства организаций

33 755,1

6 000,0

6 354,0

6 728,9

7 125,9

7 546,3

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

618 231,1

100 263,1

112 035,7

123 609,6

135 011,3

147 311,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

504 161,1

81 833,1

91 325,7

100 549,6

110 001,3

120 451,4

собственные средства организаций

114 070,0

18 430,0

20 710,0

23 060,0

25 010,0

26 860,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

2 043 545,1

339 410,0

374 778,72

408 223,11

441 955,79

479 177,48

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 512 500,0

245 400,0

274 000,0

301 700,0

330 000,0

361 400,0

собственные средства организаций

531 045,1

94 010,0

100 778,72

106 523,11

111 955,79

117 777,48

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 689 103,2

276 305,3

306 790,7

336 913,0

367 767,0

401 327,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 619 103,2

262 805,3

293 290,7

322 913,0

353 267,0

386 827,2

собственные средства организаций

70 000,0

13 500,0

13 500,0

14 000,0

14 500,0

14 500,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

683 853,73

111 000,0

123 876,0

136 387,42

149 207,8

163 382,51

Итого по задаче 1

 

 

149 488 268,56

15 803 184,12

29 351 756,94

31 943 325,93

34 651 168,81

37 738 832,76

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

67 852 955,67

2 190 032,6

14 375 007,46

15 677 507,05

17 026 044,61

18 584 363,95

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. №142рп

 

 

1 650 600,0

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

193 500,0

местные бюджеты

 

 

54 870 728,82

8 823 989,4

9 957 489,29

10 963 196,02

11 993 458,93

13 132 595,18

собственные средства организаций

 

 

26 764 584,07

4 789 162,12

5 019 260,19

5 302 622,86

5 631 665,27

6 021 873,63

Задача 2. Приведение объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей

5. Обеспечение функционирования учреждений профессионально-технического образования, структурных подразделений учреждений высшего образования, филиалов учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования", реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, а также мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

28 280 811,44

4 754 546,1

5 206 414,08

5 673 694,95

6 061 605,58

6 584 550,73

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

21 719 561,8

3 525 418,1

3 934 366,6

4 331 737,6

4 738 921,0

5 189 118,5

собственные средства организаций

6 561 249,64

1 229 128,0

1 272 047,48

1 341 957,35

1 322 684,58

1 395 432,23

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

8 597 738,2

1 395 544,9

1 557 428,0

1 714 728,2

1 875 912,7

2 054 124,4

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

8 194 869,5

1 330 153,1

1 484 450,8

1 634 380,3

1 788 012,1

1 957 873,2

 

 

собственные средства организаций

402 868,7

65 391,8

72 977,2

80 347,9

87 900,6

96 251,2

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

218 412 000,0

35 451 600,0

39 564 000,0

43 560 000,0

47 654 600,0

52 181 800,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

193 694 700,0

31 439 600,0

35 086 600,0

38 630 400,0

42 261 600,0

46 276 500,0

 

 

 

собственные средства организаций

24 717 300,0

4 012 000,0

4 477 400,0

4 929 600,0

5 393 000,0

5 905 300,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

250 277 994,0

40 628 001,1

45 335 463,2

49 914 345,0

54 606 293,4

59 793 891,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

233 171 478,0

37 851 351,1

42 236 721,8

46 502 630,7

50 873 878,0

55 706 896,4

 

 

 

собственные средства организаций

17 106 516,0

2 776 650,0

3 098 741,4

3 411 714,3

3 732 415,4

4 086 994,9

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

248 560 509,6

40 698 380,3

45 187 557,4

49 570 596,2

54 070 584,1

59 033 391,6

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

225 678 606,5

36 631 100,3

40 880 307,9

45 009 219,0

49 240 085,6

53 917 893,7

 

 

 

собственные средства организаций

22 881 903,1

4 067 280,0

4 307 249,5

4 561 377,2

4 830 498,5

5 115 497,9

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

227 473 246,5

36 466 394,6

41 238 103,5

45 540 336,3

49 805 990,7

54 422 421,4

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

195 222 546,5

31 265 594,6

35 392 403,5

39 016 536,3

42 727 690,7

46 820 321,4

 

 

 

собственные средства организаций

32 250 700,0

5 200 800,0

5 845 700,0

6 523 800,0

7 078 300,0

7 602 100,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

125 492 151,16

20 214 881,74

22 491 831,19

24 880 231,04

27 499 885,47

30 405 321,72

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

116 764 293,4

18 669 804,1

20 835 507,96

23 129 497,39

25 659 864,4

28 469 619,55

 

 

 

собственные средства организаций

8 727 857,76

1 545 077,64

1 656 323,23

1 750 733,65

1 840 021,07

1 935 702,17

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

219 602 052,6

36 028 181,6

39 971 521,3

43 805 990,3

47 732 700,8

52 063 658,6

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

204 120 735,1

33 131 918,1

36 975 257,8

40 709 726,8

44 536 437,3

48 767 395,1

 

 

 

собственные средства организаций

15 481 317,5

2 896 263,5

2 996 263,5

3 096 263,5

3 196 263,5

3 296 263,5

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

195 846 619,67

31 788 911,12

35 476 424,81

39 059 543,72

42 731 140,82

46 790 599,2

6. Обеспечение функционирования учреждений среднего специального образования, структурных подразделений учреждений высшего образования, филиалов учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования", реализующих образовательные программы среднего специального образования, Республиканского государственного училища олимпийского резерва, Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, гимназии – колледжа искусств имени И.О.Ахремчика, а также мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

507 792 932,52

83 682 133,61

92 499 138,23

101 316 259,38

110 253 018,55

120 042 382,75

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

425 025 542,88

68 988 166,5

76 990 793,81

84 766 863,99

92 734 949,2

101 544 769,38

собственные средства организаций

82 767 389,64

14 693 967,11

15 508 344,42

16 549 395,39

17 518 069,35

18 497 613,37

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

341 111 492,7

55 367 628,7

61 790 273,6

68 031 091,3

74 426 013,9

81 496 485,2

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

318 672 589,0

51 725 450,4

57 725 602,6

63 555 888,5

69 530 142,0

76 135 505,5

 

 

собственные средства организаций

22 438 903,7

3 642 178,3

4 064 671,0

4 475 202,8

4 895 871,9

5 360 979,7

Минэнерго

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

21 455 283,98

2 984 454,8

3 994 197,98

4 397 612,08

4 810 987,66

5 268 031,46

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

19 782 367,68

2 712 914,8

3 691 159,38

4 063 966,58

4 445 979,46

4 868 347,46

 

 

собственные средства организаций

1 672 916,3

271 540,0

303 038,6

333 645,5

365 008,2

399 684,0

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

12 934 528,79

2 149 776,4

2 366 305,93

2 579 466,22

2 798 993,84

3 039 986,4

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

9 793 278,79

1 589 599,4

1 773 992,93

1 953 166,22

2 136 763,84

2 339 756,4

 

 

собственные средства организаций

3 141 250,0

560 177,0

592 313,0

626 300,0

662 230,0

700 230,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

26 315 127,0

4 275 530,4

4 766 890,6

5 252 930,5

5 743 845,2

6 275 930,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

15 527 493,4

2 520 350,4

2 812 711,0

3 096 794,9

3 387 893,6

3 709 743,5

 

 

 

собственные средства организаций

10 787 633,6

1 755 180,0

1 954 179,6

2 156 135,6

2 355 951,6

2 566 186,8

 

Минсвязи

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

17 740 515,8

2 603 584,4

3 317 512,5

3 619 123,8

3 929 621,4

4 270 673,7

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

13 672 715,9

1 878 186,4

2 550 491,2

2 808 090,8

3 072 051,3

3 363 896,2

 

 

 

собственные средства организаций

4 067 799,9

725 398,0

767 021,3

811 033,0

857 570,1

906 777,5

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

1 179 722,8

191 487,1

213 699,6

235 283,3

257 399,9

281 852,9

 

концерн "Беллегпром"

2016–2020

"

23 536 715,2

3 820 370,0

4 263 532,9

4 694 149,7

5 135 399,8

5 623 262,8

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

86 199 976,5

13 991 576,5

15 614 600,0

17 191 680,0

18 807 690,0

20 594 430,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

77 125 046,5

12 518 576,5

13 970 730,0

15 381 780,0

16 827 660,0

18 426 300,0

 

 

 

собственные средства организаций

9 074 930,0

1 473 000,0

1 643 870,0

1 809 900,0

1 980 030,0

2 168 130,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

144 105 870,2

23 390 488,6

26 103 925,3

28 740 421,7

31 442 021,3

34 429 013,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

131 348 604,3

21 319 788,6

23 793 024,1

26 196 119,5

28 658 554,7

31 381 117,4

 

 

 

собственные средства организаций

12 757 265,9

2 070 700,0

2 310 901,2

2 544 302,2

2 783 466,6

3 047 895,9

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

111 695 957,3

18 264 453,3

20 294 854,5

22 275 752,2

24 308 884,0

26 552 013,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

102 983 261,1

16 715 763,3

18 654 791,8

20 538 925,8

22 469 584,8

24 604 195,4

 

 

 

собственные средства организаций

8 712 696,2

1 548 690,0

1 640 062,7

1 736 826,4

1 839 299,2

1 947 817,9

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

95 283 393,7

15 470 697,9

17 266 665,7

19 023 307,2

20 793 166,1

22 729 556,8

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

87 471 693,7

14 197 997,9

15 844 965,7

17 445 307,2

19 085 166,1

20 898 256,8

 

 

 

собственные средства организаций

7 811 700,0

1 272 700,0

1 421 700,0

1 578 000,0

1 708 000,0

1 831 300,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

228 911 815,4

37 066 580,0

41 154 853,2

45 412 454,58

50 062 572,06

55 215 355,56

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

201 765 870,0

32 260 980,0

36 003 250,0

39 967 210,0

44 339 620,0

49 194 810,0

 

 

 

собственные средства организаций

27 145 945,4

4 805 600,0

5 151 603,2

5 445 244,58

5 722 952,06

6 020 545,56

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

114 142 247,5

18 584 761,6

20 661 613,1

22 795 019,7

24 892 109,9

27 208 743,2

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

105 230 103,7

17 080 030,9

19 061 840,1

20 988 193,7

22 960 342,1

25 139 696,9

 

 

 

собственные средства организаций

8 912 143,8

1 504 730,7

1 599 773,0

1 806 826,0

1 931 767,8

2 069 046,3

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

49 319 803,68

8 005 360,79

8 933 982,67

9 836 314,94

10 760 928,52

11 783 216,76

7. Ремонт и модернизация зданий и сооружений учреждений профессионально-технического образования (капитальный ремонт)

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

277 238,1

45 000,0

50 220,0

55 292,2

60 489,7

66 236,2

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

585 280,0

95 000,0

106 020,0

116 730,0

127 700,0

139 830,0

Витебский облисполком

2016–2020

"

5 570 640,0

900 000,0

1 010 000,0

1 112 010,0

1 216 530,0

1 332 100,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

18 215,5

2 956,6

3 299,6

3 632,9

3 974,4

4 352,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

22 623 572,2

3 420 000,0

4 307 920,0

4 660 519,9

4 920 628,8

5 314 503,5

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

13 223 572,2

1 620 000,0

2 507 920,0

2 760 519,9

3 020 628,8

3 314 503,5

 

 

 

собственные средства организаций

9 400 000,0

1 800 000,0

1 800 000,0

1 900 000,0

1 900 000,0

2 000 000,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 080 200,0

500 000,0

558 000,0

614 400,0

672 000,0

735 800,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

"

1 416 378,7

229 900,0

256 568,4

282 481,8

309 035,1

338 393,4

 

Минский горисполком

2016–2020

"

10 513 596,41

1 706 518,0

1 904 474,09

2 096 825,97

2 293 927,61

2 511 850,74

8. Ремонт и модернизация зданий и сооружений учреждений среднего специального образования, структурных подразделений учреждений высшего образования, филиалов учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования", реализующих образовательные программы среднего специального образования, Республиканского государственного училища олимпийского резерва

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

7 876 138,79

1 316 950,5

1 435 406,97

1 569 016,77

1 703 852,71

1 850 911,84

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 086 942,5

999 312,9

1 100 167,2

1 211 284,1

1 325 144,8

1 451 033,5

собственные средства организаций

1 789 196,29

317 637,6

335 239,77

357 732,67

378 707,91

399 878,34

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

14 287 292,4

2 319 046,8

2 588 056,2

2 849 449,9

3 117 298,1

3 413 441,4

Минэнерго

2016–2020

"

669 684,0

108 700,0

121 309,2

133 561,4

146 116,2

159 997,2

Минтранс

2016–2018

собственные средства организаций

17 000,0

5 000,0

7 000,0

5 000,0

концерн "Беллегпром"

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

10 154 375,0

1 706 235,8

1 868 519,0

2 024 614,9

2 184 188,7

2 370 816,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 635 537,1

1 077 049,5

1 201 987,2

1 323 387,9

1 447 786,4

1 585 326,1

собственные средства организаций

3 518 837,9

629 186,3

666 531,8

701 227,0

736 402,3

785 490,5

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 080 400,0

500 000,0

558 000,0

614 300,0

672 100,0

736 000,0

Витебский облисполком

2016–2020

"

2 557 000,0

415 000,0

463 000,0

510 000,0

558 000,0

611 000,0

Гомельский облисполком

2016–2020

"

1 196 428,3

194 198,7

216 725,7

238 615,0

261 044,8

285 844,1

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

8 630 161,3

605 930,0

1 826 430,0

2 110 935,3

1 996 244,9

2 090 621,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

8 469 341,3

580 000,0

1 797 280,0

2 078 405,3

1 960 944,9

2 052 711,1

собственные средства организаций

160 820,0

25 930,0

29 150,0

32 530,0

35 300,0

37 910,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

4 990 760,0

810 000,0

903 960,0

995 300,0

1 089 000,0

1 192 500,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

"

2 572 949,8

417 629,2

466 074,2

513 147,7

561 383,6

614 715,1

 

Минский горисполком

2016–2020

"

4 651 439,34

755 000,0

842 580,0

927 680,63

1 014 882,46

1 111 296,25

Итого по задаче 2

 

 

3 409 037 256,08

553 328 391,16

618 764 352,65

680 553 846,68

743 369 762,78

813 020 902,81

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

885 061 551,05

142 831 205,4

160 502 540,62

176 713 297,39

193 324 347,4

211 690 160,24

местные бюджеты

 

 

 

2 181 669 563,7

351 602 979,81

394 739 710,13

435 275 454,25

476 893 704,71

523 157 714,8

собственные средства организаций

 

 

 

342 306 141,33

58 894 205,95

63 522 101,9

68 565 095,04

73 151 710,67

78 173 027,77

Всего по подпрограмме

 

 

 

3 558 525 524,64

569 131 575,28

648 116 109,59

712 497 172,61

778 020 931,59

850 759 735,57

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

952 914 506,72

145 021 238,0

174 877 548,08

192 390 804,44

210 350 392,01

230 274 524,19

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. №142рп

 

 

 

1 650 600,0

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

193 500,0

местные бюджеты

 

 

 

2 236 540 292,52

360 426 969,21

404 697 199,42

446 238 650,27

488 887 163,64

536 290 309,98

собственные средства организаций

 

 

 

369 070 725,4

63 683 368,07

68 541 362,09

73 867 717,9

78 783 375,94

84 194 901,4

(Приложение 6 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 7

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 5 "Развитие системы высшего образования"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров

1. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации, учебно-методической документации, а также картографических пособий

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

4 086 380,8

663 282,3

740 223,0

814 985,6

891 594,2

976 295,7

Госкомимущество

2016–2020

"

618 121,6

92 121,6

121 400,0

130 600,0

137 000,0

137 000,0

2. Организация обязательной стажировки преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том числе за рубежом

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

2 118 483,5

307 131,0

383 358,2

397 427,3

473 325,5

557 241,5

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

372 243,16

61 700,0

65 900,0

72 672,0

80 888,96

91 082,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

308 250,0

51 700,0

55 300,0

60 800,0

66 880,0

73 570,0

собственные средства организаций

63 993,16

10 000,0

10 600,0

11 872,0

14 008,96

17 512,2

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет

98 573,51

16 000,0

17 856,0

19 659,4

21 507,45

23 550,66

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

190 363,0

30 900,0

34 480,0

37 970,0

41 533,0

45 480,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

97 950,0

15 900,0

17 740,0

19 540,0

21 370,0

23 400,0

 

 

 

собственные средства организаций

92 413,0

15 000,0

16 740,0

18 430,0

20 163,0

22 080,0

 

Минтранс

2016–2020

собственные средства организаций

23 478,0

3 786,1

4 255,6

4 749,2

5 152,9

5 534,2

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

92 412,6

15 000,0

16 740,0

18 430,7

20 163,2

22 078,7

 

Госпогранкомитет

2016–2020

"

10 510,0

1 500,0

2 033,0

2 050,0

2 352,0

2 575,0

 

МЧС

2016–2020

"

40 045,5

6 500,0

7 254,0

7 986,65

8 737,4

9 567,45

 

НАН Беларуси

2017–2020

"

20 884,5

4 500,0

4 950,0

5 445,0

5 989,5

3. Изучение (повышение квалификации) английского языка профессорско-преподавательским составом УВО

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

224 110,0

20 000,0

43 220,0

44 570,0

56 880,0

59 440,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

республиканский бюджет

104 110,0

23 220,0

24 570,0

26 880,0

29 440,0

 

2016–2020

собственные средства организаций

120 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

30 000,0

30 000,0

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

30 804,3

5 000,0

5 580,0

6 143,60

6 721,1

7 359,6

 

Госпогранкомитет

2016–2020

"

7 200,0

1 200,0

1 320,0

1 440,0

1 560,0

1 680,0

 

МЧС

2016–2020

"

17 003,94

2 760,0

3 080,16

3 391,26

3 710,03

4 062,49

 

НАН Беларуси

2017–2020

"

2 784,6

600,0

660,0

726,0

798,6

4. Привлечение ведущих специалистов, в том числе иностранных, для чтения лекций в УВО с учетом инновационных достижений в соответствующих областях знаний

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

1 400 000,0

250 000,0

250 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

Минздрав

2016–2020

"

178 970,0

30 000,0

32 100,0

35 310,0

38 840,0

42 720,0

Минкультуры

2016–2020

"

86 251,85

14 000,0

15 624,0

17 202,02

18 819,01

20 606,82

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

114 236,0

18 540,0

20 687,0

22 783,0

24 927,0

27 299,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

74 560,0

12 100,0

13 500,0

14 870,0

16 270,0

17 820,0

собственные средства организаций

39 676,0

6 440,0

7 187,0

7 913,0

8 657,0

9 479,0

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

49 286,7

8 000,0

8 928,0

9 829,7

10 753,7

11 775,3

 

МЧС

2016–2020

"

43 125,93

7 000,0

7 812,0

8 601,01

9 409,51

10 303,41

 

НАН Беларуси

2016–2020

"

108 378,35

17 752,1

19 527,31

21 480,04

23 628,05

25 990,85

5. Направление перспективных студентов и выпускников УВО на обучение в ведущих зарубежных учебно-исследовательских центрах по приоритетным направлениям развития отраслей экономики

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

530 000,0

100 000,0

100 000,0

110 000,0

110 000,0

110 000,0

Минздрав

2016–2020

собственные средства организаций

38 395,3

6 000,0

6 360,0

7 123,2

8 405,38

10 506,72

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

283 520,0

25 000,0

55 900,0

61 550,0

67 340,0

73 730,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

республиканский бюджет

129 490,0

28 000,0

30 830,0

33 730,0

36 930,0

 

2016–2020

собственные средства организаций

154 030,0

25 000,0

27 900,0

30 720,0

33 610,0

36 800,0

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

36 965,1

6 000,0

6 696,0

7 372,3

8 065,3

8 831,5

 

МЧС

2016–2020

собственные средства организаций

24 643,38

4 000,0

4 464,0

4 914,86

5 376,86

5 887,66

6. Оснащение учебных аудиторий для проведения лабораторных и практических занятий современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, включая лицензионное программное обеспечение, приобретение иного оборудования

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

54 437 806,38

9 114 037,0

9 974 841,26

10 866 383,66

11 758 296,77

12 724 247,69

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

36 173 464,1

5 871 508,2

6 552 603,2

7 214 416,1

7 892 571,2

8 642 365,4

собственные средства организаций

18 264 342,28

3 242 528,8

3 422 238,06

3 651 967,56

3 865 725,57

4 081 882,29

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

22 614 874,02

803 326,17

4 629 734,23

5 107 066,97

5 682 103,39

6 392 643,26

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

18 280 517,56

126 000,0

3 911 768,49

4 302 945,34

4 733 239,87

5 206 563,86

 

 

собственные средства организаций

4 334 356,46

677 326,17

717 965,74

804 121,63

948 863,52

1 186 079,4

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет

6 235,39

1 012,1

1 129,5

1 243,58

1 360,48

1 489,73

 

Минсвязи

2016–2020

"

2 132 997,1

31 500,0

454 435,3

500 333,2

547 364,5

599 364,1

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

3 713 820,0

16 430,0

799 540,0

880 290,0

963 030,0

1 054 530,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

республиканский бюджет

3 612 590,0

781 200,0

860 100,0

940 950,0

1 030 340,0

 

 

2016–2020

собственные средства организаций

101 230,0

16 430,0

18 340,0

20 190,0

22 080,0

24 190,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, средства республиканского централизованного инновационного фонда, собственные средства организаций

8 903 009,5

2 461 600,0

4 535 860,0

683 015,9

558 309,6

664 224,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

8 716 976,2

2 431 600,0

4 502 140,0

645 384,4

517 479,4

620 372,4

 

 

 

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда

8 162 500,0

2 341 600,0

4 401 700,0

534 800,0

396 500,0

487 900,0

 

 

 

собственные средства организаций

186 033,3

30 000,0

33 720,0

37 631,5

40 830,2

43 851,6

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

450 667,9

37 800,0

89 280,0

98 297,3

107 537,3

117 753,3

 

Минобороны

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

645 865,63

104 833,9

116 994,63

128 811,09

140 919,34

154 306,67

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

337 823,27

54 833,9

61 194,63

67 375,29

73 708,57

80 710,88

 

 

 

собственные средства организаций

308 042,36

50 000,0

55 800,0

61 435,8

67 210,77

73 595,79

 

Госпогранкомитет

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

578 083,0

121 572,9

108 437,2

106 501,4

117 016,5

124 555,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

112 823,0

18 312,9

20 437,2

22 501,4

24 616,5

26 955,0

 

 

 

собственные средства организаций

465 260,0

103 260,0

88 000,0

84 000,0

92 400,0

97 600,0

 

МЧС

2016–2020

республиканский бюджет

117 224,1

18 719,9

21 300,9

23 452,3

25 656,8

28 094,2

 

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

155 313,86

5 288,0

32 343,71

35 673,18

39 141,0

42 867,97

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

республиканский бюджет

122 522,4

26 400,0

29 040,0

31 944,0

35 138,4

 

 

2016–2020

собственные средства организаций

32 791,46

5 288,0

5 943,71

6 633,18

7 197,0

7 729,57

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

республиканский бюджет

59 329,1

9 630,0

10 747,1

11 832,6

12 944,8

14 174,6

7. Капитальный ремонт зданий и сооружений УВО

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

48 137 700,97

8 276 730,47

8 909 457,69

9 616 118,71

10 304 155,65

11 031 238,45

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

17 697 130,5

2 872 515,8

3 205 727,6

3 529 506,1

3 861 279,7

4 228 101,3

собственные средства организаций

30 440 570,47

5 404 214,67

5 703 730,09

6 086 612,61

6 442 875,95

6 803 137,15

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

12 564 840,32

882 805,2

2 530 200,98

2 736 475,09

2 999 878,71

3 415 480,34

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

9 044 058,23

332 615,6

1 947 000,0

2 083 290,0

2 229 120,3

2 452 032,33

 

 

 

собственные средства организаций

3 520 782,09

550 189,6

583 200,98

653 185,09

770 758,41

963 448,01

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет

6 040 515,23

980 468,3

1 094 202,62

1 204 717,08

1 317 960,49

1 443 166,74

 

Минсвязи

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

326 332,6

48 483,4

60 092,2

66 154,6

72 367,1

79 235,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

325 495,9

48 334,2

59 934,4

65 987,8

72 190,7

79 048,8

 

 

 

собственные средства организаций

836,7

149,2

157,8

166,8

176,4

186,5

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

6 759 705,5

1 097 202,8

1 224 478,8

1 348 151,1

1 474 876,8

1 614 996,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 599 331,5

1 071 172,8

1 195 428,8

1 316 167,1

1 439 886,8

1 576 676,0

 

 

 

собственные средства организаций

160 374,0

26 030,0

29 050,0

31 984,0

34 990,0

38 320,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

2 041 498,8

329 405,9

370 017,0

412 446,7

447 829,9

481 799,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

181 165,3

29 405,9

32 817,0

36 131,5

39 527,9

43 283,0

 

 

 

собственные средства организаций

1 860 333,5

300 000,0

337 200,0

376 315,2

408 302,0

438 516,3

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

28 186 057,95

2 548 000,0

5 544 065,25

6 104 015,8

6 677 793,3

7 312 183,6

 

Госпогранкомитет

2016–2020

"

224 523,2

36 443,5

40 671,0

44 778,8

48 988,0

53 641,9

 

МЧС

2016–2020

"

57 421,9

9 322,5

10 403,9

11 454,7

12 531,4

13 709,4

8. Обеспечение функционирования УВО, а также мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

2 818 607 726,93

475 332 933,27

517 845 627,63

562 729 377,44

607 336 214,84

655 363 573,75

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 649 689 820,9

267 811 090,0

298 822 392,0

329 003 453,6

359 929 778,2

394 123 107,1

собственные средства организаций

1 168 917 906,03

207 521 843,27

219 023 235,63

233 725 923,84

247 406 436,64

261 240 466,65

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

599 299 333,8

97 377 129,23

103 769 847,43

115 045 035,57

130 573 490,29

152 533 831,28

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

328 176 811,3

55 009 045,0

58 859 678,15

64 745 645,97

71 220 210,56

78 342 231,62

собственные средства организаций

271 122 522,5

42 368 084,23

44 910 169,28

50 299 389,6

59 353 279,73

74 191 599,66

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

153 454 821,12

25 374 374,2

28 259 573,42

30 688 079,24

33 194 813,73

35 937 980,53

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

101 704 221,12

16 145 731,2

18 501 473,42

20 370 122,24

22 284 913,73

24 401 980,53

 

 

 

собственные средства организаций

51 750 600,0

9 228 643,0

9 758 100,0

10 317 957,0

10 909 900,0

11 536 000,0

 

Минсвязи

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

21 900 982,6

3 922 634,5

3 920 687,0

4 291 735,6

4 673 019,0

5 092 906,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

18 868 664,4

3 381 890,7

3 348 915,3

3 687 155,7

4 033 748,3

4 416 954,4

собственные средства организаций

3 032 318,2

540 743,8

571 771,7

604 579,9

639 270,7

675 952,1

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

374 026 468,8

60 686 779,2

67 757 693,5

74 601 220,6

81 613 735,3

89 367 040,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

296 417 261,8

48 089 614,2

53 699 257,4

59 122 882,4

64 680 433,3

70 825 074,5

собственные средства организаций

77 609 207,0

12 597 165,0

14 058 436,1

15 478 338,2

16 933 302,0

18 541 965,7

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

123 903 291,2

20 092 952,4

22 446 348,8

24 760 982,7

27 056 649,5

29 546 357,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

96 197 427,6

15 614 318,4

17 425 579,3

19 185 562,8

20 989 005,8

22 982 961,3

собственные средства организаций

27 705 863,6

4 478 634,0

5 020 769,5

5 575 419,9

6 067 643,7

6 563 396,5

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

98 539 756,6

15 563 704,7

18 320 352,3

19 889 654,4

21 498 337,7

23 267 707,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

78 208 869,0

11 793 704,7

14 361 852,3

15 812 399,4

17 298 765,0

18 942 147,6

собственные средства организаций

20 330 887,6

3 770 000,0

3 958 500,0

4 077 255,0

4 199 572,7

4 325 559,9

 

Минобороны

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

360 945 457,99

58 586 985,6

65 383 075,93

71 986 766,6

78 753 522,6

86 235 107,26

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

360 021 330,93

58 436 985,6

65 215 675,93

71 802 459,2

78 551 890,3

86 014 319,9

собственные средства организаций

924 127,06

150 000,0

167 400,0

184 307,4

201 632,3

220 787,36

 

Госпогранкомитет

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

75 257 550,1

12 153 684,6

13 594 663,3

15 040 692,0

16 441 615,0

18 026 895,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

74 752 760,1

12 133 694,6

13 540 863,3

14 908 692,0

16 310 015,0

17 859 495,2

собственные средства организаций

504 790,0

19 990,0

53 800,0

132 000,0

131 600,0

167 400,0

 

МЧС

2016–2020

республиканский бюджет

67 035 261,4

10 880 161,4

12 143 200,0

13 369 600,0

14 626 400,0

16 015 900,0

 

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 728 333,23

262 403,08

316 949,53

354 532,1

383 825,38

410 623,14

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 716 843,32

260 550,2

314 866,89

352 207,88

381 303,6

407 914,75

собственные средства организаций

11 489,91

1 852,88

2 082,64

2 324,22

2 521,78

2 708,39

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

104 786 572,26

17 185 909,4

19 179 474,87

21 116 601,81

22 579 754,72

24 724 831,46

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

18 667 389,82

3 030 003,8

3 381 484,22

3 723 014,1

4 072 977,4

4 459 910,3

собственные средства организаций

86 119 182,44

14 155 905,6

15 797 990,65

17 393 587,71

18 506 777,32

20 264 921,16

9. Предоставление кредитов на льготных условиях для оплаты первого высшего образования*

ОАО "АСБ Беларусбанк"

2016–2020

республиканский бюджет

4 217 469,46

684 560,0

763 968,96

841 129,82

920 196,03

1 007 614,65

10. Обеспечение функционирования не менее 180 спортивных вузовских команд по игровым видам спорта (с соответствующей штатной численностью специалистов, осуществляющих учебно-тренировочный процесс)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

1 275 295,4

207 000,0

231 012,0

254 344,2

278 252,6

304 686,6

Всего по подпрограмме

 

 

 

5 013 979 314,96

826 958 996,72

916 470 606,21

997 130 817,68

1 085 622 750,07

1 187 796 144,28

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

3 245 718 839,16

521 630 492,4

592 055 497,73

647 419 769,28

708 444 029,28

776 169 050,47

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда

 

 

 

8 162 500,0

2 341 600,0

4 401 700,0

534 800,0

396 500,0

487 900,0

собственные средства организаций

 

 

 

1 768 260 475,8

305 328 504,32

324 415 108,48

349 711 048,4

377 178 720,79

411 627 093,81

 

______________________________

* В 2017 году будет уточняться форма предоставления финансовой поддержки.

(Приложение 7 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 8

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 6 "Развитие системы послевузовского образования"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – обеспечение функционирования системы послевузовского образования, увеличение подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики

Обеспечение функционирования системы послевузовского образования, мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

33 519 706,78

5 552 403,18

6 117 585,7

6 688 902,5

7 265 633,18

7 895 182,22

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

26 183 600,1

4 250 000,0

4 743 000,0

5 222 043,0

5 712 915,4

6 255 641,97

собственные средства организаций

7 336 106,77

1 302 403,18

1 374 585,7

1 466 859,5

1 552 718,14

1 639 540,25

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет

6 088 433,1

882 892,9

1 087 600,0

1 213 300,0

1 383 162,0

1 521 478,2

 

Минкультуры

2016–2020

"

2 760 907,7

432 650,0

486 300,0

542 710,0

618 689,4

680 558,3

 

Минприроды

2016–2020

"

240 507,4

36 500,0

44 150,0

47 100,0

53 694,0

59 063,4

 

Минстройархитектуры

2016–2020

"

20 656,1

2 991,0

3 580,0

4 150,0

4 731,0

5 204,1

 

Минсельхозпрод

2016–2020

"

4 805 460,7

780 000,0

870 480,0

958 398,5

1 048 487,9

1 148 094,3

 

Минтранс

2016–2020

"

310 812,1

50 076,5

55 084,2

60 592,6

69 075,6

75 983,2

 

Минэкономики

2016–2020

"

184 927,5

29 794,6

32 774,1

36 051,5

41 098,7

45 208,6

 

Минсвязи

2017–2020

"

79 610,0

8 380,0

16 760,0

25 140,0

29 330,0

 

МЧС

2016–2020

"

128 378,5

21 528,5

22 000,0

25 000,0

28 500,0

31 350,0

 

ГКНТ

2016–2020

"

220 621,7

24 396,7

31 715,7

41 230,4

53 599,5

69 679,4

 

ВАК

2016–2020

"

4 755 469,2

771 885,6

861 424,3

948 428,2

1 037 580,5

1 136 150,6

 

НАН Беларуси

2016–2020

"

22 600 900,0

2 100 000,0

4 040 000,0

4 850 000,0

5 529 000,0

6 081 900,0

 

Управление делами Президента Республики Беларусь

2016–2020

"

927 302,9

151 179,9

166 900,0

179 500,0

204 630,0

225 093,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

"

 

в пределах выделенных средств

 

 

Минспорт

2016–2020

"

 

 

"

 

 

 

 

Минобороны

2016–2020

"

 

 

"

 

 

 

 

Госпогранкомитет

2016–2020

"

 

 

"

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

76 643 693,68

10 836 298,88

13 827 974,0

15 612 123,7

17 363 021,78

19 004 275,32

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

69 307 586,91

9 533 895,7

12 453 388,3

14 145 264,2

15 810 303,64

17 364 735,07

собственные средства организаций

 

 

 

7 336 106,77

1 302 403,18

1 374 585,7

1 466 859,5

1 552 718,14

1 639 540,25

(Приложение 8 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 9

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 7 "Развитие системы дополнительного образования взрослых"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – совершенствование содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики

1. Приобретение учреждениями образования, реализующими образовательные программы дополнительного образования взрослых, учебно-производственного оборудования, компьютерной техники, иного оборудования

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций, иные источники (средства Европейской комиссии)

9 402 056,95

730 360,86

6 025 211,94

829 979,25

881 705,52

934 799,38

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

444 703,49

72 182,2

80 555,33

88 691,43

97 028,42

106 246,11

 

2016–2020

собственные средства организаций

3 707 353,46

658 178,66

694 656,61

741 287,82

784 677,1

828 553,27

 

2017

иные источники (средства Европейской комиссии)

5 250 000,0

5 250 000,0

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет

10 980,1

980,1

2 000,0

2 000,0

3 000,0

3 000,0

Минкультуры

2016–2020

"

19 583,49

3 178,7

3 547,43

3 905,72

4 272,86

4 678,78

Минфин

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

43 687,0

7 080,9

7 902,2

8 763,3

9 518,2

10 422,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

19 264,4

3 116,7

3 478,2

3 892,5

4 189,5

4 587,5

собственные средства организаций

24 422,6

3 964,2

4 424,0

4 870,8

5 328,7

5 834,9

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

2 806,88

455,6

508,45

559,8

612,42

670,61

 

Минспорт

2016–2020

"

104 984,4

9 000,0

20 756,0

22 852,4

25 000,5

27 375,5

 

Минтруда и соцзащиты

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

126 659,0

20 340,0

22 814,2

25 351,9

27 787,1

30 365,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

55 000,0

9 000,0

10 000,0

11 000,0

12 000,0

13 000,0

собственные средства организаций

71 659,0

11 340,0

12 814,2

14 351,9

15 787,1

17 365,8

 

МЧС

2016

республиканский бюджет

117,4

117,4

 

Госпогранкомитет

2017, 2020

"

200 000,0

100 000,0

100 000,0

 

Государственный комитет судебных экспертиз

2016–2020

"

213 678,5

35 000,0

38 500,0

42 350,0

46 585,0

51 243,5

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

собственные средства организаций

920 000,0

150 000,0

170 000,0

180 000,0

200 000,0

220 000,0

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет, собственные средства организаций

114 000,0

16 500,0

20 500,0

23 500,0

26 000,0

27 500,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

11 000,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

 

2016–2020

собственные средства организаций

103 000,0

16 500,0

18 500,0

21 000,0

23 000,0

24 000,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

92 412,71

15 000,0

16 740,0

18 430,74

20 163,23

22 078,74

 

Могилевский облисполком

2016–2020

"

30 780,0

5 000,0

5 580,0

6 150,0

6 700,0

7 350,0

 

Минский горисполком

2016–2020

"

7 992 343,68

1 297 280

1 447 764,48

1 593 988,69

1 743 823,63

1 909 486,88

2. Обеспечение функционирования учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, структурных подразделений УВО, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, освоения работниками организаций образовательных программ дополнительного образования взрослых, обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

171 390 480,97

29 605 884,6

31 777 592,63

34 242 041,23

36 628 219,94

39 136 742,57

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

53 990 954,73

8 763 560,3

9 780 133,3

10 767 926,76

11 780 111,87

12 899 222,5

собственные средства организаций

117 399 526,24

20 842 324,3

21 997 459,33

23 474 114,47

24 848 108,07

26 237 520,07

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

84 535 811,41

13 069 203,7

15 213 956,24

17 056 514,79

18 391 973,0

20 804 163,68

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

67 256 913,7

10 366 913,7

12 350 000,0

13 850 000,0

14 610 000,0

16 080 000,0

собственные средства организаций

17 278 897,71

2 702 290,0

2 863 956,24

3 206 514,79

3 781 973,0

4 724 163,68

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 830 439,76

954 857,3

1 060 078,75

1 162 784,78

1 268 215,46

1 384 503,47

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 300 529,76

860 357,3

960 158,75

1 057 134,78

1 156 505,46

1 266 373,47

собственные средства организаций

529 910,0

94 500,0

99 920,0

105 650,0

111 710,0

118 130,0

 

Минфин

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 735 051,8

930 886,9

1 038 869,8

1 143 795,6

1 251 312,4

1 370 187,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

2 270 450,8

368 529,0

411 278,4

452 817,5

495 382,3

542 443,6

собственные средства организаций

3 464 601,0

562 357,9

627 591,4

690 978,1

755 930,1

827 743,5

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

13 432 110,4

1 463 864,8

2 588 056,2

2 849 449,9

3 117 298,1

3 413 441,4

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 299 977,01

902 510,0

995 057,98

1 068 406,09

1 135 497,12

1 198 505,82

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

4 837 625,51

817 510,0

907 507,98

976 478,59

1 038 973,22

1 097 155,72

собственные средства организаций

462 351,5

85 000,0

87 550,0

91 927,5

96 523,9

101 350,1

 

Минтруда и соцзащиты

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

4 466 338,9

711 240,9

800 608,5

891 938,4

979 513,6

1 083 037,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 381 225,4

224 121,4

250 163,5

275 440,0

301 365,4

330 135,1

собственные средства организаций

3 085 113,5

487 119,5

550 445,0

616 498,4

678 148,2

752 902,4

 

МЧС

2016–2020

республиканский бюджет

15 966 295,8

2 596 295,8

2 900 000,0

3 180 000,0

3 480 000,0

3 810 000,0

 

ГТК

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

7 590 571,02

1 286 585,1

1 390 936,97

1 504 000,95

1 631 263,46

1 777 784,54

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

4 710 491,87

764 585,1

853 276,97

939 457,95

1 027 766,99

1 125 404,86

собственные средства организаций

2 880 079,15

522 000,0

537 660,0

564 543,0

603 496,47

652 379,68

 

Госпогранкомитет

2017–2020

республиканский бюджет

1 600 000,0

300 000,0

400 000,0

400 000,0

500 000,0

 

Государственный комитет судебных экспертиз

2016–2020

"

2 988 159,5

468 270,5

544 910,0

599 945,5

656 340,5

718 693,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

23 998 509,3

3 888 509,3

4 340 000,0

4 790 000,0

5 240 000,0

5 740 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 728 509,3

1 248 509,3

1 400 000,0

1 540 000,0

1 690 000,0

1 850 000,0

собственные средства организаций

16 270 000,0

2 640 000,0

2 940 000,0

3 250 000,0

3 550 000,0

3 890 000,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

23 939 214,22

3 885 840,2

4 336 173,7

4 774 561,2

5 223 107,0

5 719 532,12

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

15 844 714,22

2 571 840,2

2 870 173,7

3 160 061,2

3 457 107,0

3 785 532,12

собственные средства организаций

8 094 500,0

1 314 000,0

1 466 000,0

1 614 500,0

1 766 000,0

1 934 000,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

18 938 501,4

3 074 009,3

3 430 594,4

3 777 084,5

4 132 130,4

4 524 682,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

16 054 454,8

2 605 884,3

2 908 166,9

3 201 891,8

3 502 869,6

3 835 642,2

собственные средства организаций

2 884 046,6

468 125,0

522 427,5

575 192,7

629 260,8

689 040,6

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

13 175 453,4

2 138 578,2

2 386 653,3

2 627 705,3

2 874 709,6

3 147 807,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

12 631 399,9

2 050 270,0

2 288 101,3

2 519 199,5

2 756 004,3

3 017 824,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

11 460 839,0

1 860 270,0

2 076 061,3

2 285 743,5

2 500 603,4

2 738 160,8

собственные средства организаций

1 170 560,9

190 000,0

212 040,0

233 456,0

255 400,9

279 664,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

27 175 095,04

4 473 509,41

4 959 308,62

5 424 685,69

5 897 921,93

6 419 669,39

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

22 922 065,44

3 720 602,9

4 152 192,84

4 571 564,31

5 001 291,36

5 476 414,03

собственные средства организаций

4 253 029,6

752 906,51

807 115,78

853 121,38

896 630,57

943 255,36

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

14 715 236,3

3 099 385,0

2 534 353,4

2 774 197,7

3 018 727,3

3 288 572,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

13 209 136,3

2 822 985,0

2 245 653,4

2 473 097,7

2 705 127,3

2 962 272,9

собственные средства организаций

1 506 100,0

276 400,0

288 700,0

301 100,0

313 600,0

326 300,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

14 453 246,5

2 376 112,23

2 629 154,3

2 879 217,51

3 139 281,17

3 429 481,29

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

12 752 019,62

2 069 848,43

2 309 950,85

2 543 255,88

2 782 321,94

3 046 642,52

собственные средства организаций

1 701 226,88

306 263,8

319 203,45

335 961,63

356 959,23

382 838,77

3. Ремонт и модернизация зданий и сооружений учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых (капитальный ремонт)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

3 197 164,59

556 561,08

594 541,65

638 904,28

681 433,42

725 724,16

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

725 595,61

117 775,3

131 437,24

144 712,39

158 315,36

173 355,32

собственные средства организаций

2 471 568,98

438 785,78

463 104,41

494 191,89

523 118,06

552 368,84

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет

12 232 966,8

2 032 966,8

3 500 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

700 000,0

Минкультуры

2016–2020

"

67 222,26

10 911,2

12 176,9

13 406,77

14 667,01

16 060,38

Минфин

2016–2020

"

714 721,7

116 010,3

129 467,5

142 543,7

155 942,8

170 757,4

 

Минсельхозпрод

2017–2020

"

139 000,0

30 000,0

33 000,0

36 000,0

40 000,0

 

МЧС

2016, 2018–2020

"

34 672,3

4 672,3

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

145 500,0

20 000,0

27 000,0

30 000,0

33 000,0

35 500,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

11 000,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2016–2020

собственные средства организаций

134 500,0

20 000,0

25 000,0

27 500,0

30 000,0

32 000,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

61 608,6

10 000,0

11 160,0

12 287,2

13 442,2

14 719,2

 

Гомельский облисполком

2016–2020

"

61 608,6

10 000,0

11 160,0

12 287,2

13 442,2

14 719,2

 

Гродненский облисполком

2016–2020

"

991 896,4

161 000,0

179 676,0

197 823,3

216 418,7

236 978,4

Итого по подпрограмме

 

 

 

504 782 343,99

82 188 228,48

97 891 412,84

100 513 612,89

108 391 030,07

115 798 059,71

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

196 448 564,1

30 357 883,8

37 307 912,15

40 407 565,69

43 321 357,71

45 053 844,75

местные бюджеты

 

 

114 671 332,77

19 288 289,03

20 624 932,77

22 709 286,82

24 844 020,16

27 204 803,99

собственные средства организаций

 

 

188 412 447,12

32 542 055,65

34 708 567,92

37 396 760,38

40 225 652,2

43 539 410,97

иные источники (средства Европейской комиссии)

 

 

5 250 000,0

5 250 000,0

(Приложение 9 изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2016 г. №905)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 10

к Государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016–2020 годы

Комплекс мероприятий подпрограммы 8 "Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи"

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи

1. Обеспечение функционирования государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

32 658 886,19

5 325 829,14

5 926 312,12

6 514 652,54

7 115 613,13

7 776 479,26

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

31 050 831,84

5 040 026,4

5 624 669,46

6 192 761,08

6 774 880,62

7 418 494,28

собственные средства организаций

1 608 054,35

285 802,74

301 642,66

321 891,46

340 732,51

357 984,98

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

221 213 594,92

35 906 187,0

40 071 704,69

44 116 918,87

48 267 009,24

52 851 775,12

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

214 435 594,92

34 806 187,0

38 843 704,69

42 766 918,87

46 787 009,24

51 231 775,12

собственные средства организаций

6 778 000,0

1 100 000,0

1 228 000,0

1 350 000,0

1 480 000,0

1 620 000,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

200 366 812,15

32 522 607,7

36 295 230,19

39 961 048,46

43 717 387,04

47 870 538,76

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

195 533 186,45

31 738 036,1

35 419 648,29

38 997 032,76

42 662 753,84

46 715 715,46

собственные средства организаций

4 833 625,7

784 571,6

875 581,9

964 015,7

1 054 633,2

1 154 823,3

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

197 832 063,0

32 111 179,0

35 836 075,8

39 455 519,5

43 164 338,3

47 264 950,4

 

Гродненский облисполком

2016–2020

"

186 330 262,9

30 242 475,0

33 761 602,1

37 159 412,9

40 652 397,4

44 514 375,5

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

224 259 795,81

36 517 463,33

40 691 728,72

44 735 386,24

48 872 122,13

53 443 095,39

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

216 330 869,23

35 113 819,1

39 187 022,11

43 144 911,35

47 200 533,02

51 684 583,65

собственные средства организаций

7 928 926,58

1 403 644,23

1 504 706,61

1 590 474,89

1 671 589,11

1 758 511,74

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

217 475 281,8

35 392 861,1

39 436 364,7

43 376 684,7

47 403 137,0

51 866 234,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

212 536 281,8

34 498 861,1

38 498 364,7

42 390 684,7

46 368 137,0

50 780 234,3

собственные средства организаций

4 939 000,0

894 000,0

938 000,0

986 000,0

1 035 000,0

1 086 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

233 147 507,14

37 871 006,0

42 240 970,89

46 495 239,95

50 857 542,52

55 682 747,78

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

228 837 171,1

37 147 884,8

41 451 575,89

45 638 185,01

49 928 174,41

54 671 350,99

собственные средства организаций

4 310 336,04

723 121,2

789 395,0

857 054,94

929 368,11

1 011 396,79

2. Подготовка и выпуск учебно-методической документации, учебных изданий

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

185 242,64

30 000,0

33 480,0

36 861,48

40 326,46

44 574,7

3. Разработка сайтов государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи

Брестский облисполком

2016–2017

собственные средства организаций

12 000,0

6 000,0

6 000,0

4. Укрепление материально-технической базы

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 475 766,94

256 066,86

274 228,48

295 114,15

315 243,7

335 113,75

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

403 730,71

65 531,7

73 133,37

80 519,84

88 088,7

96 457,1

собственные средства организаций

1 072 036,23

190 535,16

201 095,11

214 594,31

227 155,0

238 656,65

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

684 200,0

110 000,0

123 200,0

137 500,0

148 500,0

165 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

622 000,0

100 000,0

112 000,0

125 000,0

135 000,0

150 000,0

собственные средства организаций

62 200,0

10 000,0

11 200,0

12 500,0

13 500,0

15 000,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

369 651,0

60 000,0

66 960,0

73 723,0

80 653,0

88 315,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

"